你好,如果是蔬菜、肉類、蛋類的可以,其他的不可以。
我們是農(nóng)業(yè)公司,種植辣椒。請(qǐng)問(wèn)一下從農(nóng)業(yè)合作社收購(gòu)進(jìn)來(lái)的辣椒再銷售出去,這種收不是不銷售增值稅所得稅減免政策。如果我們成立分公司,從分公司收辣椒進(jìn)來(lái)再賣出去,享受減免政策不?
老師,我是合作社法人,也是合作社成員,我現(xiàn)在有一筆收入。我想從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給我自己,但是我這個(gè)合作社當(dāng)時(shí)沒(méi)有做生產(chǎn)成本,這個(gè)可不可以是我從別人(非合作社成員)那里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品,然后進(jìn)行銷售的,這樣還能免增值稅嗎
我不確定成立公司還是合作社,出售農(nóng)副產(chǎn)品,其實(shí)都是我們從農(nóng)戶手里收購(gòu)的,再賣出去怎樣可以免稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)在從農(nóng)戶手里收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,但是開(kāi)不了收購(gòu)發(fā)票,我就用從農(nóng)戶手里購(gòu)買的資料來(lái)做成本,然后賣出去再開(kāi)票,這樣會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槲易稍兾覀冞@邊的稅務(wù)部門,他們回復(fù)的是收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品只能由合作社開(kāi)局
老師,我們公司是屬于農(nóng)產(chǎn)品銷售,會(huì)從農(nóng)民手里收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,但由于一些原因?qū)е聼o(wú)法再開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,經(jīng)濟(jì)法里說(shuō)農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以是收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票,我就想問(wèn)下這個(gè)銷售發(fā)票是怎么個(gè)銷售發(fā)票呢,是農(nóng)民自己去大廳代開(kāi)發(fā)票的意思嗎?代開(kāi)發(fā)票是普票還是專票呢?
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
那糧食呢
糧食的不可印的,需要正常交稅。
好的,我知道了,謝謝
不用客氣,工作愉快。
還有一句老師,就是成立合作社還是公司是不是就無(wú)所謂了,看其他政策需求,稅務(wù)這邊都可以是吧
你好,企業(yè)和合作社都是一樣的,只要合作社有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,可以外購(gòu)銷售,但是交稅和企業(yè)一樣。
那比如農(nóng)戶自己銷售玉米,代開(kāi)發(fā)票時(shí)需要交稅嗎,還是來(lái)相關(guān)證明也可以免稅
只要有自產(chǎn)自銷的證明,可以免稅。
好的,我知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。