你好,所屬期是九月份的,應(yīng)該抵扣九月份的。
建筑異地施工,9月份開(kāi)票,十月份預(yù)交稅款,在報(bào)9月份增值稅的時(shí)候,預(yù)交部分可以抵扣9月份應(yīng)交增值稅稅款嗎?
10月份異地預(yù)繳9月份增值稅所得稅,報(bào)稅的時(shí)候抵減9月還是10月的
工程類項(xiàng)目,如果8月份辦理了增值稅預(yù)繳申報(bào),預(yù)繳了稅款,8月份沒(méi)有開(kāi)票,9月份才開(kāi)票,那么10月份申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候,這個(gè)預(yù)繳稅款還可以抵扣么
10月份開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,預(yù)繳稅款的時(shí)候,稅款所屬期選擇10月份還是9月份
10月份有預(yù)交9月份異地所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,個(gè)人清理村里的垃圾怎么開(kāi)具發(fā)票,
如果不按期轉(zhuǎn)一般納稅人,次月直接按照一般納稅人并且進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣,直到辦理一般納稅人手續(xù)為止,如果后期辦理了一般納稅人,在沒(méi)辦理之前的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣
出口貨物,合同和出庫(kù)可以對(duì)上,后續(xù)又提供有問(wèn)題的貨物配件,這個(gè)配件怎么記賬
資源稅計(jì)稅依據(jù)是什么?
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是10月12日繳納的
你好,你看一下預(yù)繳的所屬期是幾月份。
完稅證明上面都有寫(xiě)。
繳費(fèi)日期10月12日,稅款所屬期9.1—9.30
那就應(yīng)該在九月份的抵扣。
我10月份報(bào)9月份的稅可以抵減嗎,記賬記到9月還是19月
做賬做到十月份申報(bào)抵扣是這個(gè)月申報(bào),九月份的時(shí)候填寫(xiě)。
就是報(bào)九月份的稅的時(shí)候我把錢(qián)數(shù)抵減下去,賬正常記在10月份里面對(duì)吧
對(duì)的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。