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一般納稅人 7月份開進來的進項 支付了貨款 發(fā)票已開 但是由于當月進項票已夠 所以這個票放到了9月份認證 這樣我的會計分錄怎么寫 分別幫我寫下 7月份開進票的分錄 跟認證之后的分錄好嗎謝謝

2021-10-21 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-21 13:01

你好。7月份的稅額做借應交稅費-待認證進項稅額 9月份認證時只要做稅額部分待分錄就行,借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額

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快賬用戶5255 追問 2021-10-21 13:08

你看這樣行不行 7月份的時候 借庫存商品 待認證進項 貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款 然后認證之后做 借應交進項 貸應交待認證進項

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齊紅老師 解答 2021-10-21 13:09

你好這樣可以的,思路清晰

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快賬用戶5255 追問 2021-10-21 13:21

如果直接是別的公司匯兌到我們公司賬戶的貨款 沒有開票 這種貸方是寫什么科目

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快賬用戶5255 追問 2021-10-21 13:43

支付給個人的明細是往來款 這種會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-10-21 13:44

1,預收賬款,2借其他應收款。我下午在大學上課

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快賬用戶5255 追問 2021-10-21 13:51

哦哦好謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-21 13:56

?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

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快賬用戶5255 追問 2021-10-22 09:20

如果在7月份做應交稅費-待認證的話 這樣會導致當月資產(chǎn)負債表的 應交稅費那欄 正常不是應該是當月需要繳納的增值稅嗎 現(xiàn)在變成是-的了 這該怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-10-22 09:21

你好,這句話:應交稅費那欄 正常不是應該是當月需要繳納的增值稅嗎。錯的。沒有這個說法,只有全部認證抵扣了,沒有留底的情況才會

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快賬用戶5255 追問 2021-10-22 09:27

哦好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-22 09:28

?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

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快賬用戶5255 追問 2021-10-22 09:41

不開發(fā)票的厚款支付出去 會計分錄借方得寫什么 直接打款的 不開發(fā)票的那種

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齊紅老師 解答 2021-10-22 10:00

你好,我今天很忙,不同問題你還是重新提問吧

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你好。7月份的稅額做借應交稅費-待認證進項稅額 9月份認證時只要做稅額部分待分錄就行,借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額
2021-10-21
第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認證抵扣 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進項 貸應付帳款
2023-07-15
你好 收入在幾月份做的
2021-11-24
當時在收到發(fā)票的時候,你做的賬務處理。
2022-02-28
借預付賬款113, 貸庫存商品100, 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出13
2022-08-09
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