同學(xué),你好,應(yīng)該看一下是什么原因了,如果是多轉(zhuǎn)了,就紅沖
如果做賬入庫(kù)時(shí)沒(méi)輸入數(shù)量,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候輸入數(shù)量了,賬上庫(kù)存商品余額為0,但是數(shù)量會(huì)顯示一個(gè)負(fù)數(shù),這種情況怎么平賬,都是幾年前遺留下來(lái)的錯(cuò)誤了,現(xiàn)在該怎么把負(fù)數(shù)抹掉
庫(kù)存商品余額為負(fù)數(shù)了,但是進(jìn)票都已經(jīng)錄入。這種情況要怎么調(diào)整?把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖?
你好請(qǐng)問(wèn)一下,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候庫(kù)存商品可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?是因?yàn)闆](méi)有收到票,貨物已經(jīng)收到了但是沒(méi)有入賬,現(xiàn)在又賣(mài)出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,8月發(fā)票多開(kāi)發(fā)票12月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖對(duì)應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷(xiāo)售成本后,庫(kù)存商品增加,原先這個(gè)商品就是暫估入庫(kù)的,再紅沖8月暫估入庫(kù)的這個(gè)商品對(duì)嗎?可是我紅沖8月暫估入庫(kù)的這個(gè)商品,庫(kù)存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)到,我做的庫(kù)存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù),庫(kù)存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫(kù)并沖銷(xiāo)原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品-a商品有借方余額,庫(kù)存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫(kù)存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫(kù)存商品-a商品的余額為實(shí)際庫(kù)存數(shù)?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,一般納稅人三月份買(mǎi)的材料,五月份收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購(gòu)買(mǎi)的東西,開(kāi)的發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)人4月才報(bào),賬怎么記
老師,不能辨認(rèn)自己行為不是無(wú)民事行為嗎[疑問(wèn)]
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款計(jì)入什么科目
法人賬戶(hù)賬戶(hù)可以直接轉(zhuǎn)到公戶(hù)嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶(hù)買(mǎi)禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻?hù)的購(gòu)物的
3月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金怎樣入賬
紅沖分錄怎么做?
你轉(zhuǎn)成本的分錄哦 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字 貸庫(kù)存商品 紅字
結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄就不用管它是嗎?
同學(xué)你好,這個(gè)月底統(tǒng)一轉(zhuǎn)