你好,填寫(xiě)一到九月份的合計(jì)。
你好我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),今年前兩個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)所得是上稅務(wù)核定征收的,第三季度變成查賬征收了,讓自己在自然人電子稅務(wù)局申報(bào),那我的投資者減除費(fèi)用該填幾個(gè)月的
老師 我們是個(gè)體 今年三季度改成的查賬征收 在自然人電子稅務(wù)局里申報(bào)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅的時(shí)候 還有個(gè)綜合所得稅申報(bào) 因?yàn)槎惪钏鶎倨谑?021年的 那個(gè)時(shí)候是年底才開(kāi)業(yè)加上之前的核定征收 我就做的零申報(bào) 系統(tǒng)顯示申報(bào)失敗 讓我辦理A表納稅申報(bào) 這個(gè)是要去哪里辦啊?
我是個(gè)體戶(hù),小規(guī)模納稅人,一二季度是核定征收,從第三季度開(kāi)始就是查帳征收了,在電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有看到之前已經(jīng)繳了的稅控,已繳稅款哪里是0,之前是核定征收的時(shí)候交過(guò)個(gè)人所得稅,是去窗口申報(bào)的,用的通用申報(bào)表 申報(bào)的,是繳了費(fèi)的,為什么扣繳端沒(méi)有之前繳費(fèi)的數(shù)據(jù)呢?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)下在申報(bào)個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)是第三季度改成的查賬征收,第一季度和第二季度是核定征收,那投資者扣除數(shù)我應(yīng)該按第三季度的還是要把前面兩個(gè)季度的一起算?
老師您好!我們是個(gè)體戶(hù)今年第一季度報(bào)稅的時(shí)候不知道是按查賬征收?qǐng)?bào)稅,稅務(wù)局給按核定征收?qǐng)?bào)了72000元(沒(méi)有資產(chǎn)表和利潤(rùn)表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來(lái)叫我們報(bào)稅,我就把第二季度的報(bào)了,資產(chǎn)表負(fù)債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒(méi)填本年累計(jì)數(shù),第三季度申報(bào)我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表嗎?第三季度沒(méi)有銷(xiāo)售,我該怎么申報(bào)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開(kāi)租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開(kāi)發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題需要咨詢(xún),公司主營(yíng)不是車(chē)輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車(chē)輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車(chē)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?二百多元是不是開(kāi)收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷(xiāo)售額400萬(wàn),毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買(mǎi)的是終身課件,怎么什么課都不能聽(tīng)了
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24第四季度暫估的成本50萬(wàn),做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn),我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
你的收入填寫(xiě)一到九月份的。
那算出來(lái)的稅款不是多了嗎,之前的都在稅務(wù)繳完了
你好,你今年一年都需要按照查賬征稅來(lái)交稅。
還有我的綜合所得填的是法人工資3000元
我的綜合所得沒(méi)有可以不申報(bào)嗎?
你好,可以不用申報(bào)的,但是你給他填寫(xiě)了工資,投資者扣除費(fèi)用就不允許抵扣了。
只能在工資那邊抵扣。
那我明年就可以不申報(bào)了唄
那我按9個(gè)月申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,稅款不是重復(fù)交了嗎?
你好是的,但是前提他沒(méi)有發(fā)工資。
不會(huì)重復(fù)的,你之前繳納的可以在以后抵扣。
要怎么抵扣呢,是得去稅務(wù)嗎?
都是系統(tǒng)自動(dòng)的,在已繳納里面填寫(xiě)的是一到九月份你單位交給稅務(wù)局的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
已繳納稅款是灰色,填不是,繳款記錄也查不到
好,這個(gè)是自動(dòng)填寫(xiě)的。系統(tǒng)自動(dòng)的。
申報(bào)失敗,原因是申報(bào)記錄不存在怎么辦
查賬征稅所屬期是幾月份開(kāi)始。
今年第三季度
好截圖看一下提示。
圖片發(fā)不過(guò)去呢,稅務(wù)系統(tǒng)提示就是法人名,發(fā)送申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)樵撋陥?bào)記錄不存在
你好,你采集了你法人的信息嗎?
是的,要不用誰(shuí)的信息呀
你是不是點(diǎn)的更正申報(bào)?