你好,正常的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記賬是不會(huì)有影響的,要及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)就可以了

老師,我想問(wèn)下,我們是運(yùn)輸公司時(shí)候我們買的掛車當(dāng)時(shí)可能是和老板借錢之后一直掛在其他應(yīng)付的,但是下半年我們老板他說(shuō)貸款已經(jīng)還清,看的前會(huì)計(jì)的賬,他調(diào)賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款,我這個(gè)怎么沖,只能做還錢對(duì)吧。還有就是我收到的保險(xiǎn)賠款我可以怎么對(duì)沖之類的嗎?都在其他應(yīng)付上面趴著了
老師,您好,我想問(wèn)一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師,您好,我想問(wèn)一下我們是被掛靠方,我們公司收到掛靠方打到我們公賬代付材料款,做賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,收到發(fā)票借:工程施工-某某項(xiàng)目貸:其他應(yīng)收款-某某項(xiàng)目,我想問(wèn)一下最后其他應(yīng)付和其他應(yīng)收怎么平賬呢
請(qǐng)問(wèn),我公司打錯(cuò)一筆預(yù)付賬款給供應(yīng)商,后面供應(yīng)商直接把這筆款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)到法人賬戶上面,然后我可不可以直接用這邊款沖掉前面法人掛的其他應(yīng)付款
老師,我這邊做電商的想問(wèn)一下,我們充值直通車,直接掛其他應(yīng)付款可以么,然后到票,再?zèng)_掉其他應(yīng)付款,然后我看到很多人掛其他應(yīng)收,想問(wèn)問(wèn)掛其他應(yīng)付和其他應(yīng)收都木有關(guān)系吧
老師,有個(gè)公司之前有2000已付款,未開(kāi)發(fā)票。今天又結(jié)3000 問(wèn)這兩筆開(kāi)一起還是分開(kāi)開(kāi)
老師,填報(bào)殘疾人就業(yè)保障金時(shí),上年在職職工工資總額在哪里取數(shù),看申報(bào)的社保嗎,看個(gè)稅申報(bào)的數(shù)嗎,看應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)嗎,具體看哪個(gè)最準(zhǔn)最快
申報(bào)2025年季度3的企業(yè)所得稅,需要填報(bào)這2個(gè)數(shù)據(jù),該怎么填?單位申報(bào)個(gè)稅應(yīng)發(fā)工資是按員工當(dāng)月收到工資的應(yīng)發(fā)數(shù),當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放,次月發(fā)放到手是扣除個(gè)人社保公積金個(gè)稅后的數(shù)。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下所得稅已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含單位承擔(dān)的社保跟公積金部分?
員工過(guò)節(jié)福利費(fèi),怎么入賬?現(xiàn)金發(fā)放的
老師,換新的財(cái)務(wù)軟件,錄入期初數(shù)據(jù),累計(jì)數(shù)平衡,期初數(shù)和年初數(shù)不平衡,我把舊軟件的科目余額表數(shù)據(jù)的期末數(shù)填寫到新的軟件的期初余額了
老師好 申報(bào)個(gè)人所得稅顯示這個(gè) 無(wú)法發(fā)送申報(bào) 是啥原因 怎么弄
老師 社保繳款 星期六也可以交嗎?
老師好 申報(bào)個(gè)人所得稅彈出這個(gè)信息 無(wú)法申報(bào)是啥原因
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司新辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,怎樣新建賬套?具體流程是怎樣?謝謝

