你好,借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金退回來,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款。
老師:請(qǐng)教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計(jì)提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費(fèi) 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師,您好!請(qǐng)問下公司很久沒有啟動(dòng)了,現(xiàn)在才啟動(dòng),有如下幾個(gè)問題請(qǐng)教: 1、公司無存款,由股東個(gè)人轉(zhuǎn)入的做分錄:借銀行存款,貸其他應(yīng)付,需要簽借款合同嗎? 2、公司去年有費(fèi)用達(dá)70萬,突然在這個(gè)月開發(fā)票,請(qǐng)問下這筆費(fèi)用是一次性做帳還是需要分?jǐn)偅?3、股東個(gè)人支付的現(xiàn)金帳貸方是寫其他應(yīng)付還是現(xiàn)金?如果是現(xiàn)金?業(yè)務(wù)有幾十筆報(bào)銷是不是也要寫個(gè)借款合同?
你好!老師,收回3月份現(xiàn)金付一筆淘寶款1000元,但沒有入帳,現(xiàn)在外帳有體現(xiàn)需扣回這筆1000元,應(yīng)該是怎么做分錄?如果做其他應(yīng)收在貸方,那么借方該如何沖銷?
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
員工勞務(wù)報(bào)酬工資8000元,員工的個(gè)稅是多少,公司可以稅前扣除的勞務(wù)工資是多少?需要計(jì)算列示,懂得老師回答謝謝
日常工作中,會(huì)計(jì)需要保存?zhèn)浞菔裁窗l(fā)票嗎
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,含個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問發(fā)票開的專票(物流輔助服務(wù)*倉儲(chǔ)服務(wù))——6個(gè)點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?今天看老師講課,倉儲(chǔ)服務(wù)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣,我請(qǐng)問我這張專票屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個(gè)體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)的,
可現(xiàn)在余額表里有個(gè)負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收要沖銷
因?yàn)橹霸诟兜臅r(shí)候沒有體現(xiàn)這筆
你好,之前的那一個(gè)你補(bǔ)做上不就行了。
怎么補(bǔ)呢,那是以前的零申報(bào)的時(shí)候的開支?
哎,這個(gè)月度啊,第一個(gè)分錄我寫了。
在這個(gè)月做第一個(gè)分錄。
怎么做 現(xiàn)金支付嗎
都沒有單據(jù)的,咋做/
讓對(duì)方給你開一個(gè)收據(jù)。
當(dāng)時(shí)你們支付的時(shí)候,問對(duì)方要一個(gè)收據(jù)
開不了了,這是一個(gè)特殊單
扣的員工的工資,那員工都走了
那應(yīng)該你們做營業(yè)外收入,你還給職工嗎?借庫存現(xiàn)金貸營業(yè)外收入,當(dāng)時(shí)并不是你們單位支付出去的,是人家的工資。
是單位支出的 只是沒有記外帳而已
那你說的扣除的工資又是啥
是因?yàn)閱挝恢Ц读?,沒有產(chǎn)生效益,所以需扣除員工的工資
你們扣除工資的時(shí)候,分錄是怎么做的?
借應(yīng)付,貸其他應(yīng)收
你這個(gè)其他應(yīng)收款一直有余額嗎。