你好,你的應(yīng)付賬款應(yīng)該重分類到預(yù)付賬款里面,你賬上可以做應(yīng)付賬款。

老師,我從金蝶導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢?我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來,這樣算應(yīng)該對啊,加起來比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大,為什么
老師。我們財務(wù)報表上應(yīng)付賬款有負(fù)數(shù),因為往來科目一付到底產(chǎn)生了負(fù)數(shù)。這樣符合要求嗎
應(yīng)付賬款期末余額在借方,然后系統(tǒng)出資產(chǎn)負(fù)債表的時候,應(yīng)付賬款項目為0,它的期末余額移到了預(yù)收賬款項目(方法一),但是我們公司都不用預(yù)收預(yù)付賬款科目的,我想應(yīng)付賬款直接負(fù)數(shù)體現(xiàn)在報表上,預(yù)收賬款是0(方法二),可以這樣操作報表嗎?因為要季報財報了 問題2,我按負(fù)數(shù)體現(xiàn)(方法二)做了報表,但是資產(chǎn)總額比方法一少了,這個沒關(guān)系嗎
老師,去年的帳是以前的會計做的,財務(wù)報表上應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),今年上一季度財務(wù)報表我把應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類了,分到預(yù)收預(yù)付,這樣和她去年底的資產(chǎn)負(fù)債合計數(shù)據(jù)不一支,這樣申報可以的嗎?
請教老師,財務(wù)報表重分類是不是報表里有負(fù)數(shù)的才分類,不是負(fù)數(shù)的即使往來明細(xì)里有負(fù)數(shù)也不需要重分類這個科目?比如報表里應(yīng)收賬款期末是—750000,應(yīng)付賬款期末是800000,其往來明細(xì)里有貸方1000000,借方200000,這個應(yīng)付賬款在報表里不需要重分類,只需要把應(yīng)收賬款重分類,是這樣嗎?
高企這個研發(fā)費(fèi)用的占比是需要達(dá)到多少?
阿里巴巴國際站,運(yùn)費(fèi),怎么確定形式發(fā)票。并怎么取得!
我們是代理商,給門店開業(yè)做牌匾,后期廠家會給補(bǔ)助,怎么做分錄,前期牌匾款是代理商先行墊付的
公司是一般納稅人,賣掉公司的車,購買方代開發(fā)票,請問公司做無票收入,稅率是13%嗎?
我是銷售方,紅字確認(rèn)單發(fā)給對方了,對方確認(rèn)了,然后是對方開紅字發(fā)票還是銷售方開紅字發(fā)票,還是對方確認(rèn)紅字確認(rèn)單就自動開票了?
文文老師在嗎,找一下老師
無票收入計入庫存現(xiàn)金了,導(dǎo)致庫存現(xiàn)金金額60萬,應(yīng)該如何調(diào)整正常。
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個點(diǎn)專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個點(diǎn)專票,要提供3個點(diǎn)專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開3個點(diǎn)就是簡易征收了,要交稅,有進(jìn)項也抵不了,這個發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個體戶開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,比如蒜頭這種,開個幾萬元,一直沒有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn)來,會有風(fēng)險嗎?目前稅務(wù)是核定征收,一年也就開幾張而已。
文文老師在嗎,找一下老師
另外我問一下啊,我們是農(nóng)業(yè)合作社,注冊資本105萬。實際到位股金50萬。那我們年末分紅按什么比例分呢
號按照股權(quán)比例分紅就可以的。
或者你們自己約定,這個看自己。