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老師。我們財務(wù)報表上應(yīng)付賬款有負(fù)數(shù),因為往來科目一付到底產(chǎn)生了負(fù)數(shù)。這樣符合要求嗎

2021-10-20 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-20 17:13

你好,你的應(yīng)付賬款應(yīng)該重分類到預(yù)付賬款里面,你賬上可以做應(yīng)付賬款。

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快賬用戶1986 追問 2021-10-20 17:30

另外我問一下啊,我們是農(nóng)業(yè)合作社,注冊資本105萬。實際到位股金50萬。那我們年末分紅按什么比例分呢

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:35

號按照股權(quán)比例分紅就可以的。

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齊紅老師 解答 2021-10-20 17:35

或者你們自己約定,這個看自己。

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你好,你的應(yīng)付賬款應(yīng)該重分類到預(yù)付賬款里面,你賬上可以做應(yīng)付賬款。
2021-10-20
“應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余 “預(yù)收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)貸余   應(yīng)收賬款 =(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備   預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備 ?你這個報表沒有重分類嗎這個按這個公式 ? 沒有就你這個做賬調(diào)出來吧,負(fù)數(shù)對應(yīng) 借應(yīng)收 貸預(yù)收 ,借預(yù)付 貸應(yīng)付?
2021-01-11
您好,不可以哈,我的經(jīng)驗告訴您,期初數(shù)就按去年的,不要動,動了稅務(wù)會有異常提示,我就是這樣就稅務(wù)查了查。我們改以后的報表好了,期初千萬不要改哈
2023-04-09
是應(yīng)收帳款貸方余額加應(yīng)付帳款貸方余額,不是預(yù)付賬款借方余額
2021-07-14
你好,復(fù)數(shù)有問題的,需要重分類一下。
2024-07-02
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