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上月留底839.28,加計抵減2964.14本月進(jìn)項2973.66加計抵減297.37銷項6620.39,本月申報后加計抵減余額454.06,請問涉及的加計抵減分錄怎么寫,除了加計抵減的分錄還需要寫其他哪些分錄

2021-10-20 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-20 15:52

你好。 先做結(jié)轉(zhuǎn)處理 。 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去 ;然后做 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 銀行存款 ; 其他收益 (這個金額就是加計扣除的金額 )

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快賬用戶7281 追問 2021-10-20 15:53

結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn),可以寫一下分錄嗎

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快賬用戶7281 追問 2021-10-20 15:54

而且這個最后是不用交稅的,貸方銀存是什么意思

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齊紅老師 解答 2021-10-20 15:57

你好; 比如結(jié)轉(zhuǎn) L? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?

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快賬用戶7281 追問 2021-10-20 16:11

結(jié)轉(zhuǎn)后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項6620.39貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項2973.66+839.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2807.45,然后:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交2807.45,貸其他收益2807.45,請問是這樣嗎?除此之外,這個業(yè)務(wù)還要考慮其他分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:14

你好;? 其他暫時不考慮哈 ;? 因為你還么有銷項稅??

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快賬用戶7281 追問 2021-10-20 16:17

那我這個分錄寫的對嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:21

你好;? ? 分錄是對的? ?是這樣處理的??

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快賬用戶7281 追問 2021-10-20 16:22

好的,謝謝老師,辛苦了

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快賬用戶7281 追問 2021-10-20 16:23

老師,如果每月進(jìn)項大于銷項,需要做什么分錄嗎

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快賬用戶7281 追問 2021-10-20 16:24

要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:29

沒事的;? ?先不結(jié)轉(zhuǎn)。 等著你產(chǎn)生了應(yīng)交稅費(fèi)一起轉(zhuǎn)? ?

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快賬用戶7281 追問 2021-10-20 16:30

哦哦,好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:34

么事的; 希望能幫到你??

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你好。 先做結(jié)轉(zhuǎn)處理 。 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去 ;然后做 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 銀行存款 ; 其他收益 (這個金額就是加計扣除的金額 )
2021-10-20
本月加計抵減的本期發(fā)生額24270.44*10% 實(shí)際抵減時借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸其他收益
2022-02-15
同學(xué)你好,分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.02 貸:其他收益 0.02
2023-04-11
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除
2022-04-09
你上期留底的進(jìn)項稅是在哪個科目里面的
2022-04-15
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