你好。 先做結(jié)轉(zhuǎn)處理 。 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去 ;然后做 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 銀行存款 ; 其他收益 (這個金額就是加計扣除的金額 )
請問本年度以前月份累計加計抵減的稅額在本月才抵減,會記分錄該怎么寫
上月留底839.28,加計抵減2964.14本月進(jìn)項2973.66加計抵減297.37銷項6620.39,本月申報后加計抵減余額454.06,請問涉及的加計抵減分錄怎么寫,除了加計抵減的分錄還需要寫其他哪些分錄
請問老師,加計抵減的金額本月不需要抵減,分錄還需要做嗎?怎么做?
老師,我的銷項稅是:440966.85,進(jìn)項稅是:320353.14,進(jìn)項稅加計抵減余額為:142812.11,期初留底稅額是:5858.12,本次抵扣完加計抵減以后,不需要在繳稅,這個會計分錄該怎么做
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費(fèi)共計10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項稅的一級科目用什么比較好
不含稅價?銷項稅額=含稅價吧?
老師今年公司或者個人購買新能源電動車車輛購置稅有什么優(yōu)惠呢?車輛購置稅是怎么計算的呢?
小規(guī)模企業(yè)收到人力資源差額征收發(fā)票合計金額23471.78元,稅金142.47元,備注寫扣除29480元。請問小規(guī)模企業(yè)怎樣做具體會計分錄?代發(fā)金額是否計入應(yīng)付薪酬?
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識是不是旅客運(yùn)輸發(fā)票沒有的
合伙企業(yè)需要繳納的個人所得稅,要按各個合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
結(jié)轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn),可以寫一下分錄嗎
而且這個最后是不用交稅的,貸方銀存是什么意思
你好; 比如結(jié)轉(zhuǎn) L? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
結(jié)轉(zhuǎn)后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項6620.39貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項2973.66+839.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2807.45,然后:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交2807.45,貸其他收益2807.45,請問是這樣嗎?除此之外,這個業(yè)務(wù)還要考慮其他分錄嗎
你好;? 其他暫時不考慮哈 ;? 因為你還么有銷項稅??
那我這個分錄寫的對嗎
你好;? ? 分錄是對的? ?是這樣處理的??
好的,謝謝老師,辛苦了
老師,如果每月進(jìn)項大于銷項,需要做什么分錄嗎
要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項嗎
沒事的;? ?先不結(jié)轉(zhuǎn)。 等著你產(chǎn)生了應(yīng)交稅費(fèi)一起轉(zhuǎn)? ?
哦哦,好的,謝謝
么事的; 希望能幫到你??