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老師您好,我們公司上個季度既有全額征稅的發(fā)票,也有差額征稅的發(fā)票,如何填寫增值稅申報表?

2021-10-20 15:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-20 15:36

同學(xué)你好 填寫附表三

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快賬用戶4257 追問 2021-10-20 15:41

老師,我已根據(jù)開票情況,填寫好了相關(guān)報表,稅額也跟應(yīng)交增值稅對上了,但是申報時,提示有涉稅風(fēng)險,這是哪里的問題呢

老師,我已根據(jù)開票情況,填寫好了相關(guān)報表,稅額也跟應(yīng)交增值稅對上了,但是申報時,提示有涉稅風(fēng)險,這是哪里的問題呢
老師,我已根據(jù)開票情況,填寫好了相關(guān)報表,稅額也跟應(yīng)交增值稅對上了,但是申報時,提示有涉稅風(fēng)險,這是哪里的問題呢
老師,我已根據(jù)開票情況,填寫好了相關(guān)報表,稅額也跟應(yīng)交增值稅對上了,但是申報時,提示有涉稅風(fēng)險,這是哪里的問題呢
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齊紅老師 解答 2021-10-20 15:47

這個填寫的是不含稅 差額納稅的填寫附表三才行

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快賬用戶4257 追問 2021-10-20 15:59

老師,沒有附表三

老師,沒有附表三
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齊紅老師 解答 2021-10-20 16:07

差額納稅的填寫扣除額

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同學(xué)你好 填寫附表三
2021-10-20
你好,首先你是人力資源公司,你是可以按照差額計稅的,那么你在申報的時候,首先你是要填寫這個附表,就是扣除表這一張附表去填寫。然后填完之后再填寫你的主表,那么,主表里面的銷售額就是按照差額來作為你的銷售額進行填寫就可以了。
2020-10-15
你之前申報那個咋申報的,按錯誤申報嗎,季度超過30萬嗎,這個季度
2020-10-14
同學(xué),對應(yīng)征收率的方框填寫收入,1個點的減征額那塊填寫
2021-10-10
差額計稅稅率多少 附列資料里面填寫
2023-10-17
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