學(xué)員你好,要看金額大不大,金額不大可以今年直接紅沖,填整當(dāng)期,金額大只能通過以前年度損益調(diào)整
公司是20年新成立的,所以未分配利潤應(yīng)該和凈利潤一致,因?yàn)榍捌谡{(diào)整主營業(yè)務(wù)收入直接做借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:未分配利潤,沖回銷售退款了,導(dǎo)致凈利潤和未分配利潤不一樣,請問怎么做賬能調(diào)成一致的?
請問去年因賬務(wù)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入多確認(rèn),今年調(diào)整回來可以直接紅沖嗎
老師,請問上個(gè)月增值稅記賬錯(cuò)誤,導(dǎo)致申報(bào)有誤,這個(gè)月可以直接賬務(wù)處理中紅沖回來么,增值稅上個(gè)月是作為無票收入申報(bào)的,這個(gè)月人家開了發(fā)票了,要怎么處理,謝謝
老師,去年會(huì)計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤,主營業(yè)務(wù)收入多記了10萬元,導(dǎo)致應(yīng)收賬款多了10萬元,公司要注銷了,不開票了,我如何平賬應(yīng)收賬款?匯算清繳時(shí)主營業(yè)務(wù)收入我可以直接填寫正確的嗎?如果可以,預(yù)繳時(shí)主營業(yè)務(wù)收入比匯算清繳主營業(yè)務(wù)收入多10萬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請教一下。22年期間免稅情況下確認(rèn)了5萬元租金收入。本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)誤把1萬元的押金也作為收入處理了。今年不免稅。這種情況下,我是否可以直接如下調(diào)整:貸:紅字5萬;貸主營業(yè)務(wù)收入4萬,其他應(yīng)付款1萬??梢詥??請指教如何處理?小微企業(yè)。
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師