現(xiàn)在購買不動(dòng)產(chǎn)取得的專票正常進(jìn)行抵扣即可。以前這個(gè)購買不動(dòng)產(chǎn)提供憑證是因?yàn)橐郧笆前凑?0和60分兩次進(jìn)行抵扣的,那么現(xiàn)在這個(gè)政策已經(jīng)變化了,可以一次性抵扣。
老師,你好!熊金梅老師的進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào)課程,關(guān)于附表二的填寫,請(qǐng)問:出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做了退稅勾選,增值稅納稅申報(bào)時(shí)附表二第一欄本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這里,包含退稅勾選的發(fā)票嗎?還是說只有內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?
你好,老師,一般納稅人一般計(jì)稅,銷售自己使用過的乘用車,給對(duì)方開了13%專票,購買時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,填表一第幾行?第一行還是第二行??我填了第一行,最后面第11到第14列都是橫線生成不了數(shù)據(jù),怎么回事,謝謝,
當(dāng)期如果企業(yè)購買了不動(dòng)產(chǎn),取得專票進(jìn)行了勾選抵扣,在申報(bào)增值稅時(shí),附表二中是不是還要填寫第九行呢?老師說這是稅務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)使用的,是嗎?
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,匯算清繳總分機(jī)構(gòu)人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請(qǐng)問個(gè)人代開的設(shè)計(jì)費(fèi)1200元的發(fā)票,這個(gè)需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅嗎?稅額多少呢
固定資產(chǎn)折舊幾種計(jì)算方法可以幫忙簡(jiǎn)單通俗一點(diǎn)講下嗎 計(jì)算折舊沒有完全會(huì) 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問計(jì)提個(gè)人所得稅,員工那邊扣了360,實(shí)際公司付個(gè)稅300,這60的應(yīng)交個(gè)人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方
老師 個(gè)體工商戶需要年度匯算清繳嗎
問下老師,企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里的勞務(wù)費(fèi)含哪些?
.請(qǐng)問24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額和所得稅報(bào)表利潤總額不一致,所得稅表寫錯(cuò)了,電子稅務(wù)局里怎么修改
20號(hào)結(jié)賬,21號(hào)到30號(hào)開的發(fā)票怎么做賬報(bào)稅
老師您好,個(gè)體工商戶以經(jīng)營者個(gè)人名字購買有補(bǔ)貼空調(diào),可以作為個(gè)體工商戶的成本費(fèi)用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個(gè)公司打投資款的時(shí)候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨(dú)這個(gè)投資款