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老師,請問我去年計(jì)提工資時(shí),借其他應(yīng)收1000 借管理費(fèi)用4000 貸應(yīng)付職工薪酬5000,正確的應(yīng)該為借管理費(fèi)用5000貸應(yīng)付職工薪酬5000今年應(yīng)該怎么處理

2021-10-19 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-19 19:20

借:管理費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款1000

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快賬用戶6976 追問 2021-10-19 19:27

這個(gè)會影響企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-19 19:29

這個(gè)金額小,不做以前年度損益調(diào)整可以

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快賬用戶6976 追問 2021-10-19 19:37

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-19 19:39

不客氣,滿意可以五星好評喲

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借:管理費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款1000
2021-10-19
你好,借支的這個(gè)不對,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款做這個(gè)。
2024-02-06
那匯繳填報(bào)職工薪酬是填 5000
2023-05-19
第一個(gè)不對 第二個(gè)對的
2025-04-06
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配600,匯算清交,這600調(diào)增。
2021-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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