借應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費 下一個月再未開具發(fā)票,填寫負數(shù) 開具的發(fā)票,填寫正數(shù)收入

老師問一下,比如我這個月計提了50000元的工資,沒有發(fā)放,這個50000元的工資要申報個稅嗎
客戶工程搬遷用的線材入施工費還是業(yè)務費
老師,轉(zhuǎn)款備注投入股本,投入本金,投入成本。可作為實收資本嗎
老師,請問做:昨天交納了去年一年的物業(yè)管理費用和電費怎么做賬?我做 借:交納2024年物業(yè)管理費、電費~管理費用19836元,貸:交納2024年物業(yè)管理費、電費~銀行存款19836元。這樣可以嗎?
工廠員工包吃包住,吃跟住這部分費用要計入什么科目。每月公司還會買很多東西拜財神之類的然后分發(fā)員工,這個也要入什么費用
老師 企業(yè)所得稅預申報,需要填附加事項,工資薪酬那一塊該怎么填 第一個計入成本費用的,可是我們單位社保都是企業(yè)付,不扣員工 的,又該怎么填,還有實發(fā)的時候直接看應付工資借方累計發(fā)生額,需不需要把1月份發(fā)12月工資扣除掉,網(wǎng)上眾說紛紜,麻煩老師回答一下,謝謝
老師你好,你看一下,我這個怎么發(fā)票查詢到了一月份的兩張,我9月份,都有發(fā)票啊,我哪兒沒有選對
公司建造了一個山體公園,上面還有越野賽道,房租,這些在建工程該怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)還是放長期待攤費用
老師,請問公司分紅是不是看本公司的未分配利潤,而不看合并子公司后合并報表的的未分配利潤吧?
老師加油送抽紙,這個抽紙應該怎么做賬
謝謝郭老師了
不用客氣,工作愉快。
有你真好啊!
感謝信任 工作愉快