你好,員工打疫苗開的電子收費(fèi),是你單位據(jù)實(shí)負(fù)擔(dān)了??
老師,請教一下,農(nóng)業(yè)公司,以繁殖種子為主,剛開始會吧種苗分給農(nóng)戶進(jìn)行種植,會收取農(nóng)戶的種苗費(fèi)(這個后期回收種子的時候會退種苗費(fèi),或退一步分)。收取種苗費(fèi)的時候,我做的分錄是 借:現(xiàn)金10000 貸:其他應(yīng)付款-a農(nóng)戶10000 現(xiàn)在公司向農(nóng)戶回收種子,其中要把種苗費(fèi)退回,有的還給農(nóng)戶墊付的一部分費(fèi)用,比如化肥,農(nóng)藥,買滴管帶的費(fèi)用,這時候要怎么做分錄
老師像這種公司員工打疫苗開的電子收費(fèi)票據(jù)怎么做會計分錄
老師,付給公司員工37500,用做購買電線電纜 ,發(fā)生業(yè)務(wù)的公司開發(fā)票,這個會計分錄怎么做
老師 為員工辦理外國人工作許可證的費(fèi)用 怎么做分錄呢 給個非稅收入通用票據(jù)(電子)怎么做分錄
老師,我們公司有的員工只開工資沒有上社保,像這種可以嗎?分錄應(yīng)該怎么做
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
不太清楚 法人老板自己拿過來做賬那老師如果是個人自己付的和公司代付的會計分錄分別怎么入賬呢
你好? 個人自己付的,就不需要放在單位核算 公司代付的,借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金等科目
這個其他應(yīng)收款二級科目是掛打疫苗的人名嗎?
你好,是的,是這樣的
老師我這邊墊付這筆費(fèi)用的是法人本人 我之前是法人付的話 我貸的都是其他應(yīng)收款,那這樣的話 我借方應(yīng)該不能做其他應(yīng)收款 員工名字了吧?
你好,墊付這筆費(fèi)用的是法人本人,那貸方就不是庫存現(xiàn)金科目,而是其他應(yīng)付款—法人代表
那借方呢,其他應(yīng)收款嗎 ?在記賬軟件里法人一直都是用其他應(yīng)收款記錄的 那我借方 像這筆賬 還能用其他科目表示嗎 ?不然兩個科目這樣記不沖突嗎?只能借其他應(yīng)收款 員工名嗎?
你好? 個人自己付的,就不需要放在單位核算 公司法人代表代付的,借:其他應(yīng)收款—員工,貸:其他應(yīng)付款—法人代表
那我貸方一直掛的是其他應(yīng)收款法人,記賬軟件里一直這樣做的,借方怎么做呢? 也借其他應(yīng)收款嗎?
你好 公司法人代表代付的,借:其他應(yīng)收款—員工,貸:其他應(yīng)付款—法人代表 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
這種怎么入賬,會計分錄
你好? 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目?
老師 買的冰箱2300 監(jiān)控設(shè)備4500是做固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用?
你好,可以直接計入費(fèi)用核算?
老師,銀行流水里公司員工費(fèi)用報銷會計分錄怎么做
你好 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款?
老師,我看我這邊會計做了一筆,三季度計提人員工資 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,做的都是負(fù)的紅字金額,這做的是什么意思呢
你好,說明是沖銷計提的工資?