直接補交稅款問一下可以吧,然后你把補交的稅款所屬期是這個月。
老師,您好,想請問一下,在外地做項目按裝工程,工人是屬于公司的員工,有項目的時候就外出做工程,沒有的話,就回工廠上班,工資都是按月固定工資發(fā)放的,在機構(gòu)所在地是有申報個稅的,那做工程安裝項目還需要做異地預繳申報個稅嗎?
老師,您好!那個稅務異地預繳,所屬期是2021.1月的沒去預繳,工程地說要按正確所屬期預繳,然后回公司所在地去更改報表,退稅,這樣子很麻煩,有沒有什么更好的解決辦法
老師 您好 我們公司是建筑公司 前幾天專管員聯(lián)系我 說公司數(shù)據(jù)比對存在風險 ,請各位納稅人將屬期2019.6——2021.10按月“異地預繳申報稅額、異地預繳實際入庫稅額、金牛區(qū)預繳稅額抵減申報數(shù)據(jù)、金牛區(qū)實際抵減稅額”做一個表格。我不知道那個預繳稅額 敵艦申報數(shù)據(jù)跟實際地減稅額是個什么意思 ?像這個數(shù)據(jù)的話 在哪里可以查的到 如果我們沒有手動備份的話
你好老師,我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個項目,需要項目所在地預繳稅款,之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現(xiàn)在在機構(gòu)所在地稅務局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
你好老師,我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個項目,需要項目所在地預繳稅款,之前在其他地方只預繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個項目在廣東省,項目所在地稅務局還需要預繳個人所得稅,這個個人所得稅不是核定的,讓自主申報,我們在當?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個稅,現(xiàn)在在機構(gòu)所在地稅務局還需要再申報嗎?那申報的這兩個人員怎么做賬務處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
我問當?shù)氐亩悇站郑f不行
我再想說可以下次開了一起補預繳之前的,不知道可不可以,不知道他們會不會查
主要是你填寫了一月份的所屬期之后,你沒法抵扣以后月份的,你就得修改當月的申報表。
對??!他們就是讓我補報了去改申報表,然后辦退稅,我想問我們可以直接把所屬期填當月了,不跟他們說,不知道會不會有問題
有問題后期會查到的
你再打電話問下,可以這么做吧。協(xié)商一下。
后期外管證核銷的時候,是不是有查
你好對的是的。 是這么理解的。