你好, 是的,需要做負(fù)數(shù)分錄
老師,跨月紅沖的發(fā)票如何做賬呢
專票,跨月開紅色發(fā)票,要把負(fù)數(shù)發(fā)票做做賬嗎?如何做?普票跨月沖紅,做賬流程。
跨年發(fā)票紅沖流程,和做賬方法
跨月紅沖發(fā)票怎么做賬,需要把紅沖票抽出來嗎
跨年發(fā)票沖紅賬務(wù)處理如何做?
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費(fèi)報(bào)銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請問對方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是什么意思
老師,請問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個(gè),累計(jì)折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
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開的負(fù)數(shù)發(fā)票要做賬嗎?
是的,需要把原來確認(rèn)收入沖紅的
專票跟普票都是一樣嗎
是的,處理都是一樣的