借預付賬款,貸銀行 借管理費用或庫存,應交稅費-應交增值稅 進項,貸銀行
老師。你好。我公司為小規(guī)模納稅人。提前支付貨款。做分錄為借預付賬款,貸銀行存款。之后收到原材料。借:原材料。貸。預付賬款。但是沒有收到發(fā)票。我這個月收到發(fā)票該如何記賬?
老師們好,預付賬款收到發(fā)票后如何做分錄
老師好,收到客戶預付款,如何做分錄?
收到機動車統(tǒng)一發(fā)票如何做賬?之前預付的汽車款如何做分錄?
老師好,先預收的貨款,等收到發(fā)票時如何做分錄?
請問老師,這樣做賬務處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請教下 這個題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設,那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會預收2021年的嘛 那不是應該也會喪失嘛?不也應該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會怎么樣呢?
倆個回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價是一個匯率,現(xiàn)在匯款過來和結匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購進原材料進行生產(chǎn)設備本來要銷售,已經(jīng)結轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請問需要怎么操作,賬務處理?以及什么佐證資料
23年7月進項認證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進項轉(zhuǎn)出,請問可以嗎?我得改多少東西呀
@樸老師,我想問下我們是購進原材料進行生產(chǎn)設備,不過這個設備要最終是要作為固定資產(chǎn)的,請問可以么?那我平時購進領用計入什么科目?最后結轉(zhuǎn)計入什么科目?如果后期改變用途我們要銷售這個設備的話,是要計入什么科目?
是普票免稅 那種
未收到發(fā)票先付款了,做的分錄是借預付賬款貸銀存。。?!,F(xiàn)在收到發(fā)票后應該怎么做分錄呀
借管理費用,貸銀行存款
收到發(fā)票后和未收到發(fā)票先付款的都是貸銀行存款嗎
同學,你好,收到發(fā)票沒有付款,借管理費用,貸其他應付款 未收到發(fā)票付錢了,借其他應付款,貸銀行
上一個月付款了,下一個月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后如何錄分錄
現(xiàn)在是先付款后收票,上月已經(jīng)付款了這個月已經(jīng)收到發(fā)票了,月底分錄應該如何錄,不太清楚,就是問這個
上月付款,借預付賬款,貸銀行 這個月到票,借管理費用,貸預付賬款
這樣我就懂了 謝謝老師
同學,你好,不客氣的