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老師們好,預付賬款收到發(fā)票后如何做分錄

2021-10-18 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-18 17:21

借預付賬款,貸銀行 借管理費用或庫存,應交稅費-應交增值稅 進項,貸銀行

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快賬用戶2944 追問 2021-10-18 17:23

是普票免稅 那種

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快賬用戶2944 追問 2021-10-18 17:24

未收到發(fā)票先付款了,做的分錄是借預付賬款貸銀存。。?!,F(xiàn)在收到發(fā)票后應該怎么做分錄呀

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齊紅老師 解答 2021-10-18 17:25

借管理費用,貸銀行存款

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快賬用戶2944 追問 2021-10-18 17:43

收到發(fā)票后和未收到發(fā)票先付款的都是貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-18 17:44

同學,你好,收到發(fā)票沒有付款,借管理費用,貸其他應付款 未收到發(fā)票付錢了,借其他應付款,貸銀行

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快賬用戶2944 追問 2021-10-18 17:48

上一個月付款了,下一個月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后如何錄分錄

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快賬用戶2944 追問 2021-10-18 17:50

現(xiàn)在是先付款后收票,上月已經(jīng)付款了這個月已經(jīng)收到發(fā)票了,月底分錄應該如何錄,不太清楚,就是問這個

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齊紅老師 解答 2021-10-18 17:50

上月付款,借預付賬款,貸銀行 這個月到票,借管理費用,貸預付賬款

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快賬用戶2944 追問 2021-10-18 17:51

這樣我就懂了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-18 17:58

同學,你好,不客氣的

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借預付賬款,貸銀行 借管理費用或庫存,應交稅費-應交增值稅 進項,貸銀行
2021-10-18
你好,材料暫估入賬 借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付款 結賬成本 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料 下月初 借:原材料 紅字 貸:應付賬款-暫估應付款 紅字 收到發(fā)票 借:原材料 應交稅金-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 調(diào)增結轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務成本 差額 貸:原材料 差額 條件結轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務成本 紅字差額 貸:原材料 紅字差額
2020-10-23
你好,收到客戶預付款 借:銀行存款,貸:預收賬款?
2022-01-13
借銀行存款 貸預收賬款
2023-06-25
你好,分錄如下 借:預付賬款 貸:銀行存款
2021-10-12
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