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單位進行固定資產(chǎn)清理,但是當月對方付款沒全部付完,因處理這項資產(chǎn)清理的費用也還沒全部結(jié)束,目前只能做把固定資產(chǎn)凈值和一部分收到的收入的賬目,可以將剩余部分下月再做嘛?

2021-10-18 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-18 14:51

你好同學,那你就合在一塊兒,下個月一起做。

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快賬用戶9689 追問 2021-10-18 15:08

不行啊,放下月,折舊不也要多折一個月?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 15:13

你好同學,你沒有付款完,也可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理這個科目。

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快賬用戶9689 追問 2021-10-18 15:16

我的意思是我能否這個月發(fā)生了什么我就做哪些,因為畢竟這個月就要做報廢處置,對方也付了一部分錢,只是沒法這個月全部付完, 由此產(chǎn)生的費用沒法這個月結(jié)。

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齊紅老師 解答 2021-10-18 15:17

你好同學,你可以先做一部分,還有一部分下個月。

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快賬用戶9689 追問 2021-10-18 15:18

那就行,那這個月還是要照常結(jié)轉(zhuǎn)這個月的營業(yè)外收入或支出吧?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 15:19

你好同學,是這個意思呀。

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你好同學,那你就合在一塊兒,下個月一起做。
2021-10-18
你好!如果這項固定資產(chǎn)你們不能單獨作為一項資產(chǎn)入賬,那就一次性轉(zhuǎn)入研發(fā)費用
2021-09-22
同學您好, 借:待處理財產(chǎn)損溢 40000 固定資產(chǎn)累計折舊 60000 貸:固定資產(chǎn) 100000 借:待處理財產(chǎn)損溢 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 1000 貸:待處理財產(chǎn)損溢 1000 借:資產(chǎn)處置費用 40000 貸:待處理財產(chǎn)損溢 40000 借:待處理財產(chǎn)損溢 200 (1200-1000) 貸:應繳財政款 200
2021-10-04
你好,是的,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),無法預估就先不做處理,后面實際付了再計入固定資產(chǎn)
2021-12-02
您好 A.將報廢設備轉(zhuǎn)入清理時,借記“固定資產(chǎn)清理”科目 B.收到報廢殘值變價收入時,貸記“固定資產(chǎn)清理”科目 C.結(jié)轉(zhuǎn)報廢凈損失時,借記“營業(yè)外支出”科目
2022-05-14
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