同學(xué)你好 這個你們進(jìn)口的什么
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好 老師,請問一下從貿(mào)易型進(jìn)出口企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè)應(yīng)該怎么做呀?是不是還得變更營業(yè)執(zhí)照跟弄環(huán)保證明什么的呀?具體流程是什么樣的呀?麻煩各位老師指點,謝謝!
你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進(jìn)項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認(rèn)證了對應(yīng)的進(jìn)項稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應(yīng)的認(rèn)證的七月準(zhǔn)備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應(yīng)該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
您好,老師,請問一下,進(jìn)口商品編碼28070010對應(yīng)的申報要素是什么呀?另外GTIN,CAS這些又是什么呀?麻煩老師指點,謝謝!
老師,再次打擾下您,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況,一般報關(guān)出口多久沒報出口退稅就必須轉(zhuǎn)內(nèi)銷呀?另外轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時候我們這個對應(yīng)的進(jìn)項稅由于我們付款付的晚,供應(yīng)商開票也開的晚,所以還未認(rèn)證,那我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷時次月這個對應(yīng)的進(jìn)項票是不是就可以直接點抵扣呀?麻煩老師指點指點,謝謝!
老師去一個公司面試,9月份的增值稅沒有報,大征期都要過了,老師我要是去上班應(yīng)該怎么做呢?
老師,家居企業(yè)賣家具出去,收到商務(wù)局打過來的家居以舊換新的款項,要怎么入賬呢?
老師 我們是出口企業(yè) 因為平時涉及到退稅,目前出現(xiàn)這個問題:供應(yīng)商給我們開的發(fā)票名稱是:*金屬制品*鋼波紋管涵(13個點的專票),我們要給國外開0稅率的普票,名稱開成:*黑色金屬冶煉壓延品*鋼波紋管涵,合同簽訂的商品名稱是:鋼波紋管涵,這種影響退稅嗎
一人有限公司,可以一個人注冊不需要其他股東什么的嗎
老師請問,建筑勞務(wù)按理是不能進(jìn)行勞務(wù)分包,但是實際的話分包給班組的勞務(wù)費(fèi),對于稅務(wù)的話就是勞務(wù)公司接受班組長發(fā)票認(rèn)可這個勞務(wù)發(fā)票嗎
老師,公司安裝了光伏發(fā)電賣給國家電網(wǎng),我是入固定資產(chǎn),折舊是借管理費(fèi)用,袋累計折舊,。但是結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的這筆分錄我有點糾結(jié),請問是借其他業(yè)務(wù)成本,貸累計折舊嗎?還是借其他業(yè)務(wù)成本,貸,管理費(fèi)用
老師,運(yùn)輸行業(yè),比如我這個月開票100萬,輪胎占比20%,也就是我需要開進(jìn)來20萬的輪胎費(fèi),但是我實際開進(jìn)來50萬,多的30萬,能計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
機(jī)械廠開具發(fā)票后怎么做賬
在電商平臺賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,又重新給客戶發(fā)了一個,只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么記賬呢
老師你好,我們是貿(mào)易公司,從別的公司購買的設(shè)備要出口的國外,請問報增值稅要怎么申報,出口退稅要怎么申報,怎么做賬,有沒有特別需要注意的
芯片,TPS6514PWPR,好像是電池芯片
那這個可以寫電池的
我們寫的是芯片,因為購買的時候合同是這樣寫的,現(xiàn)在就是對應(yīng)的商品編碼里面GTIN,CAS,跟成分含量不知道怎么填了,暫時又沒法聯(lián)系上對方
這個得看成分是什么 芯片的成分有什么