你好 按余額表的數(shù)據(jù) 錄入期初?
老師,前期代理公司記的賬,后面我們自己做,用同樣的軟件,他們的前期做賬數(shù)據(jù)可以同步過來么
這是代賬公司做的,現(xiàn)在接回來自己做,咋把期末數(shù)變成期初數(shù),我用的是億企記賬軟件
我們公司外賬是事務所代理了很多年,現(xiàn)在要拿回來自己做,如果事務所用的是金蝶用友的話,那可以直接以前年度賬套去拷貝過來,然后我們自己繼續(xù)做就可以。但代理記賬用的是億企軟件,專門代理記賬用的,我們公司自己做不可能買這種軟件,至少得金蝶或者用友。那就不能拷貝過來了賬套。那我應該怎么做呢?把之前五年的憑證全部自己輸一遍?
老師 我們領導現(xiàn)在想把廣州賬套從代理賬套里拿出來自己做 需要對方怎樣配合我們數(shù)據(jù) 因為代賬公司是金蝶 我們公司是用有 記賬軟件不一樣 現(xiàn)在想拿過來自己做
老師,從代理記賬那把賬接回來,公司自己做,軟件的期初余額怎么錄?
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報掉了
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務辦業(yè)務送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社?;鶖?shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務局申報
老師請問一下我們公司準備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
余額表錄的,資產(chǎn)負債表平了,就是利潤表咋顯示不出來,
做完賬才出報表的尼 因為沒有損益 科目??
我結(jié)完賬了,能看出資產(chǎn)負債表以前數(shù)和現(xiàn)在數(shù),但利潤表只能看見本期
是的,只能看本期是正確的。
那要看本年累計咋看
我現(xiàn)在結(jié)完賬本年累計咋和本月數(shù)字一樣
你好 因為前期的數(shù)沒有錄入??
科目余額表不是零嗎
損益 科目沒有余額? ?
是的,所以系統(tǒng)哪來的累計
是的 就是這個原因?