你好!銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)處理就可以。把固定資產(chǎn)累計(jì)折舊轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目。

我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶,我們代收款,但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣(mài)了4200元,就沒(méi)告訴客戶可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶,我們代收款,但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣(mài)了4200元,就沒(méi)告訴客戶可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開(kāi)發(fā)票給我們
我們是個(gè)鋼琴培訓(xùn)學(xué)校,售賣(mài)鋼琴,有個(gè)客戶買(mǎi)了一臺(tái)我們的展示鋼琴,這臺(tái)鋼琴已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn)中,已經(jīng)按月進(jìn)行了折舊,現(xiàn)在如何做賬呢
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
20:29<問(wèn)答詳情請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
企業(yè)受益人備案子公司用不用申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)進(jìn)的免稅蔬菜,比如羊肚菌,購(gòu)進(jìn)來(lái)后分裝成公司自己產(chǎn)品,包裝有公司信息了,不是簡(jiǎn)單包裝了,這樣銷(xiāo)售還能不能免稅,還算不算初加工
您好老師,公司向銀行貸款100萬(wàn),年利率6%,其中60萬(wàn)購(gòu)入固定資產(chǎn),40萬(wàn)用于其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),利息支出6萬(wàn),6萬(wàn)的利息怎么做分錄
老師,固定資產(chǎn)原值,是資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)原價(jià)嗎?固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊嗎?是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?我可以這么理解嗎?
郭老師,問(wèn)一下,外出住宿的酒店可以開(kāi)專票嗎?
老師,房土稅必須要申報(bào)嘛,我們是租的廠房
運(yùn)費(fèi),有發(fā)票,沒(méi)有支付截圖可以嗎?
醫(yī)保斷繳后重新繳納多久可以用
老師,我是事業(yè)單位會(huì)計(jì),原來(lái)的會(huì)計(jì)將2024年底的一筆退付了的款做了支出(實(shí)際未支出去),他做的分錄為:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一其他支出2000元,貸:非同級(jí)財(cái)政拔款基本收入2000元,預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:事業(yè)支出一其他支出,貸:非同級(jí)財(cái)政撥款基本預(yù)算收入2000元,2025年我需要怎樣調(diào)賬?
老師,2017年成立的公司,章程上的認(rèn)繳時(shí)間為2027.12.31??梢栽?027.6.30日變更工商認(rèn)繳時(shí)間為2032.6.29嗎?


麻煩老師,告知一下完整分錄,謝謝
1、企業(yè)出售固定資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2、收到出售價(jià)款時(shí): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3、清理產(chǎn)生凈收益時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 清理產(chǎn)生凈損失時(shí): 借:營(yíng)業(yè)外支出(或資產(chǎn)處置損益科目) 貸:固定資產(chǎn)清理