你好 是合同金額 *稅率?
我單位是小規(guī)模納稅人,購銷合同計算印花稅時,是用含稅價還是不含稅價來計算?
請問老師,小規(guī)模納稅人的印花稅是按專票銷售收入計算還專票普票一共的銷售收入計算印花稅
小規(guī)模納稅人的印花稅計算,是價稅合計x0.0003。還是銷售額x0.5x0.0003?
小規(guī)模 沒有合同的話 能夠按不記算增值稅銷售額計算印花稅嘛 還是 價稅合計計算印花稅
小規(guī)模納稅人印花稅的計稅金額是價稅合計吧
各位老師咨詢個問題啊,有個咨詢公司老板以個人的名義往公戶打了一筆錢,我應該怎么做賬啊
請問單位成立購買了一批電腦,大約10萬人民幣,應該怎么做賬?應該計入固定資產還是管理費用辦公費?計入固定資產的話需要折舊幾年,分錄可以不寫稅嗎?是免稅行業(yè),月銷售額百萬以上。
你好老師,農民專業(yè)合作社的企業(yè)所得稅減免嗎?
新版發(fā)票可以不蓋發(fā)票專用章嗎
暫估需要哪些單據才可以暫估?老板經常就是一句話讓我暫估
老師,請問公賬中錢不夠給供應商打款了,老板自己的卡再轉賬進來的這筆錢要怎么做分錄呀
老師,你好,22年按稅務要求,把留抵稅報了無票收入,之后開票的金額都按無票收入負數金額做的申報,沖銷那個無票的收入,然后收入按沖銷無票收入負數入賬的,因為是22年的報的無票收入,截止這個月就都沖銷掉了,現在有個問題,這樣入賬,23-25年的利潤表收入就是負數,這樣是不是不太好呢?
請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務成本,憑證是:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款暫估,我現在取得成本票150塊,我去沖銷當時做的暫估。憑證應該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應該怎么在現在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細一點,謝謝)
請問老師,頂賬房的契稅怎么計算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調設備+材料+安裝。稅點是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
啥叫合同金額?
沒有合同啊,只有開的票,是價稅合計還是銷售額x稅率
就是合同上寫的金額。稅款款分開寫就是不含稅的金額。
那如果合同金額不含稅120000,那印花稅計算是乘以多少啊?120000*0.5*0.0003嗎? 另外老師現在印花稅有減免嗎
具體是什么合同呢??