同學(xué)你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師你好,請(qǐng)問(wèn)通過(guò)機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)一批物資用于抗洪賑災(zāi),其中有一部分是我們外購(gòu)來(lái)的,沒(méi)有發(fā)票,有一部分是我們自己生產(chǎn)的,這個(gè)怎么做賬呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下自產(chǎn)的用于捐贈(zèng),新冠的,免增值稅,我們收到了捐贈(zèng)票據(jù),那我應(yīng)該怎樣入賬呢?
關(guān)于捐贈(zèng),A處的金額5萬(wàn)多是賬載的成本金額,捐贈(zèng)了一批免征增值稅的產(chǎn)品給紅十字會(huì),但是紅十字會(huì)開(kāi)給我們的財(cái)政收據(jù)上寫的金額是10萬(wàn),那么這個(gè)情況,這個(gè)表應(yīng)該怎么填寫,B處的金額應(yīng)該怎么填?
老師您好:麻煩請(qǐng)教一下,我們公司無(wú)償捐贈(zèng)固定資產(chǎn)給醫(yī)院兩臺(tái)醫(yī)用設(shè)備,過(guò)了一年半被醫(yī)院又退回來(lái)了,當(dāng)時(shí)做了賬務(wù)處理,也交了銷項(xiàng)稅,那現(xiàn)在退回來(lái)的話,我把之前的賬原路沖回,稅金不考慮,那我新的固定資產(chǎn)按什么價(jià)值入賬,分錄應(yīng)該怎么寫???
老師 請(qǐng)問(wèn)我們收到股東單位贈(zèng)送的物品 再賣出去。我們沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票,但是銷售出去要開(kāi)票。這種合理不?接受捐贈(zèng)是借:庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸營(yíng)業(yè)外收入,銷售按正常入賬。我做的分錄對(duì)嗎?如果收到 的貨物沒(méi)有發(fā)票怎樣入賬
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師,怎么是收入呢,不應(yīng)該是庫(kù)存商品嗎?
這個(gè)是視同銷售的