借庫存商品貸銀行 外購的 自己生產的借庫存商品貸生產成本 捐贈出去借營業(yè)外支出貸庫存商品,應交稅費
老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔的部分 和個人承擔的部分都有 該給人本人給我們把錢轉過來 請問這部分的賬務處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務處理呢
老師投產第一個月,只有材料購進,(而且進的材料是一部分是我們自購用于幫別人加工的主料,另外一部分入庫的是幫別人加工他們自己購買的鋪料)沒有出庫,沒有生產,這樣怎么做成本
老師你好,我想咨詢下我們自己有酒的商標,但是沒有生產車間,需要找工廠來給我們生產,這期間所發(fā)生的業(yè)務怎么做憑證,比如我們采購瓶冒采購回來,記賬是不是,借:原材料,貸:銀行存款,當我們灌酒用了一部分的甁冒應該怎么記賬,還有外協(xié)工廠給我們罐裝酒的加工費怎么做
老師你好,請問通過機構捐贈一批物資用于抗洪賑災,其中有一部分是我們外購來的,沒有發(fā)票,有一部分是我們自己生產的,這個怎么做賬呢?
#提問#老師,我們有一個研發(fā)項目,是這樣的,科技廳支付一部分專項資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業(yè)務收入么?這個專項發(fā)生的費用我怎么做賬,全部計入研發(fā)支出,結轉到管理費用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結轉遞延收益,是年底結轉么?還是說我專項資金用完就可以結轉
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質的話,是不是不能對外開具工程服務類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調整呢 賬上要怎么調整呢
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
外購的沒有取得發(fā)票,這樣可以入賬嗎?
你好 做賬可以 用銀行回單做
那我們收到的捐贈票上的金額是我們的售價,那我們就是可以抵捐贈票上的金額的所得稅吧?
你好,公益性的捐贈才可以抵扣。
我們是公益性的捐贈,問題是我們自己生產的,那豈不是庫存商品只會是我們的成本價?
你好,庫存商品這個是成本的價格,銷項適用銷售價格乘以稅率。
老師,那借貸兩方不相等啊,你所說的營業(yè)外支出是我們收到捐贈票的金額吧?那我的成本加上稅額肯定會比捐贈票上的金額小啊
營業(yè)外支出等于庫存商品加銷項的 不安你說的那個
那我們所得稅可以抵扣的金額是哪一個呢?是我做的這個營業(yè)外支出還是我們捐贈票上的金額?
抵扣你賬上的營業(yè)外支出
成本加上繳納增值稅的 做這個
老師,用于河南抗震救災的免增值稅嗎?
不免增值稅 正常繳納的