你好,從今年一月份的話,你可以把之前的補(bǔ)計提進(jìn)來。
老師你說我們單位這個月增加房產(chǎn)原值了,但是增加所屬期是從1月1日增加的,那我還用補(bǔ)提折舊嗎,還是從這個月開始重新計算折舊繼續(xù)計提就行啊
老師,我去年的車1月買進(jìn),入賬價值為105萬,2月開始折舊,月折舊額為1.75萬元,8月中旬賣出,但是當(dāng)時財務(wù)這邊沒做處理,現(xiàn)在要補(bǔ)交增值稅,企業(yè)所得稅,這個企業(yè)所得稅是只把9-12月多計提的折舊7萬元做納稅調(diào)增合并到2020年補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?還是怎么計算呢?
1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【366194.69】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【2080869.38】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實。 老師,以上這段話是我申報企業(yè)所得稅時候反應(yīng)出來問題,我們固定資產(chǎn)原值確實有兩百多萬,但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個車輛,所以我就只體現(xiàn)一個加速折舊數(shù)據(jù),老師,你說這種咋個整,還是我只加速一個我填寫一個固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行,提示不用管他
老師好,請教一下工廠意外著火了,三個鋼結(jié)構(gòu)的廠房都著了,想問一下還要從新蓋彩鋼廠房,這屬于從新蓋還是屬于翻新維修,所有的費(fèi)用做在建工程,轉(zhuǎn)到原固定資產(chǎn)原值嗎?繼續(xù)提折舊對嗎?原值增加了的話房產(chǎn)稅的計稅基數(shù)也增加了,房產(chǎn)稅就要多交了是吧?這種情況應(yīng)該怎么處理呀?
老師,2021.4.30房產(chǎn)原值少了,現(xiàn)在補(bǔ)交房產(chǎn)稅在今年7月,也增加了原值做在這個月,是不是理解,賬可以往后調(diào)整,不反結(jié)賬的情況紅沖更正在這個月,但是折舊還是從2021.4.30(加上后來補(bǔ)的原值),這個地方原值增加的地方開始算好折舊一直到7月,重新算折舊?
對方為個人,為我單位提供培訓(xùn)勞務(wù),我單位為其支付勞務(wù)費(fèi),并代扣代繳個稅。對方個人開的電子發(fā)票顯示選的是非學(xué)歷教育服務(wù),是否可行?
個體商戶公賬上的錢可以直接轉(zhuǎn)給個人不呢
懂孝彬老師問一下,還有一個這種情況,我們老板說的讓我調(diào)一下庫存,那個庫存有一些苗木,說的實際沒有了,這個苗木數(shù)量和品種都沒有了。讓我在電腦庫存里刪除去掉,然后把這個數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
老師,電動車和電池充電器這種是放一個科目還是分開
老師你好!分紅申報流程。
老師,我想問一下建筑公司開發(fā)票的時候,項目異地;這種情況扣增值稅的時候,是從公戶扣款還是法人掃碼扣款呀
老師,出口申報表出現(xiàn)這種情況怎么處理啊,去年的忘記申報了想補(bǔ)報,需要申報出口貨物收匯情況表,出口貨物收匯情況表在哪里申報呢
老師,子公司被母公司吸收合并,屬于特殊稅務(wù)處理的吸收合并,子公司注銷前有進(jìn)項稅留底,這部分進(jìn)項稅可以申請退稅嗎?
老師能給我做一個計提發(fā)放放社保的分錄嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤可以從科目余額表取數(shù)嗎?什么公式?
那就是現(xiàn)在從新計算折舊金額和之前每月計提的金額對比,差額補(bǔ)提唄老師
你好,對的是的,是這么做的。