您好 需要每月計(jì)提成本 但是結(jié)轉(zhuǎn)成本 確認(rèn)收入后才對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因?yàn)楣緵](méi)有專(zhuān)門(mén)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門(mén),并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算,所以我們財(cái)務(wù)上沒(méi)有采用完工百分比法,而采用實(shí)際成本法,在實(shí)際成本法下,我們是按照開(kāi)票來(lái)確認(rèn)收入的,那么我們可不可以不管有沒(méi)有開(kāi)票,不管開(kāi)多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說(shuō)每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類(lèi)賬戶(hù)余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開(kāi)票少,會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會(huì)表現(xiàn)賬面虧損,這樣做稅務(wù)局會(huì)不會(huì)答應(yīng)?謝謝!
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司與國(guó)有企業(yè)公司做生意賣(mài)建筑材料給他,合同約定在每個(gè)月16號(hào)對(duì)賬后(對(duì)象當(dāng)天我們開(kāi)全額發(fā)票給他)1——3月內(nèi)付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現(xiàn)在就納悶收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)和確認(rèn)多少的問(wèn)題,比如17號(hào)我們公司會(huì)把水泥發(fā)給對(duì)方(一天幾車(chē)不等),水泥 是我們直接從廠家付錢(qián)買(mǎi)來(lái)直接發(fā)過(guò)去,不經(jīng)過(guò)我們手,廠家大概一個(gè)月給我們開(kāi)一次票。我們的會(huì)計(jì)是以開(kāi)票時(shí)間為準(zhǔn)確認(rèn)成本和收入,可是這樣我覺(jué)得會(huì)造成收入成本時(shí)間匹配不上,我覺(jué)得應(yīng)該在發(fā)出水泥的時(shí)候就確認(rèn)成本和收入,可是不知道對(duì)不對(duì)?老師能幫我分析下嗎?很急
你好!老師!我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)擔(dān)任一家勞務(wù)公司會(huì)計(jì),平常我都是依開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入,建筑行業(yè)你也知道,甲方都是按比例一撥款,成本需要每月計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這樣造成虧損很大,因?yàn)榘慰畎幢壤?,成本是?shí)際發(fā)生,還有工程跨年完工,甲方又撥錢(qián)開(kāi)票,還能結(jié)轉(zhuǎn)以前年度成本嗎?請(qǐng)指教![合十]
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目合同價(jià)3690萬(wàn),2018年4月開(kāi)工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開(kāi)始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開(kāi)票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開(kāi)票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬(wàn),甲方給公司審計(jì)收入算3520萬(wàn),還有900萬(wàn)收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個(gè)項(xiàng)目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說(shuō)我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬(wàn),但是公司現(xiàn)在就是19年確實(shí)發(fā)生2300萬(wàn)成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬(wàn)甲方不認(rèn),這900萬(wàn)正在打官司。現(xiàn)在稅務(wù)就說(shuō)公司應(yīng)該按照1230萬(wàn)收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬(wàn)在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問(wèn)題是這個(gè)錢(qián)公司不一定要得回來(lái)。這個(gè)情況怎么處理呢
老師你好,本次問(wèn)題是:沒(méi)有理解圖中合同損失的計(jì)算和分錄?有沒(méi)有大白話(huà)講一下好理解。 2×21年1月1日,甲公司與乙公司簽訂一份辦公樓建造合同,甲公司負(fù)責(zé)工程的施工及全面管理,乙公司按照第三方工程監(jiān)理公司確認(rèn)的工程完工量,每年年末與甲公司結(jié)算一次。假定該建造工程整體構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),并屬于在某一時(shí)段履行的履約義務(wù),甲公司按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本占預(yù)計(jì)總成本的比例確定履約進(jìn)度。相關(guān)資料如下: 資料一:甲公司預(yù)計(jì)該辦公樓建造于2×23年12月31日完工,工程總造價(jià)為12 000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)總成本為10 000萬(wàn)元。 資料二:截至2×21年12月31日,甲公司實(shí)際發(fā)生履約成本2 000萬(wàn)元,其中原材料800萬(wàn)元,應(yīng)付職工薪酬1 200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)總成本仍為10 000萬(wàn)元。乙公司與甲公司結(jié)算合同價(jià)款3 000萬(wàn)元,甲公司實(shí)際收到合同價(jià)款1 500萬(wàn)元。
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶(hù),怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開(kāi)完,申為一般納稅人后還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹(shù)木的人工費(fèi),貨物名稱(chēng)怎么開(kāi)
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣(mài)給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開(kāi)具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷(xiāo)售費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)員工同時(shí)在幾處取得工資,在我們這邊需要連續(xù)工作到8月份,這個(gè)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)呢
那每月計(jì)提的成本都在勞務(wù)成本科目中,完工以后甲方拔款,我開(kāi)發(fā)票再確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提成本對(duì)嗎?計(jì)提的勞務(wù)成本在報(bào)表上顯示嗎?
建筑企業(yè)的話(huà) 不應(yīng)該是工程施工成本科目么?
老師!我們是清包工勞務(wù)公司
不是專(zhuān)門(mén)提供建筑勞務(wù)?請(qǐng)問(wèn)您發(fā)票大類(lèi)怎么選擇的
對(duì)甲方直接開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
大類(lèi)是勞務(wù) 那用勞務(wù)成本科目
老師,那像我上邊說(shuō)的,依開(kāi)票確認(rèn)收入,沒(méi)法按進(jìn)度確認(rèn),完工以后甲方再拔款,開(kāi)票確認(rèn)收入,能接轉(zhuǎn)以前已計(jì)提的成本嗎?你也知道,建筑行業(yè)完工結(jié)算完,工程款也不清完,計(jì)提的勞務(wù)成本報(bào)表上顯示嗎?顯示那個(gè)科目
開(kāi)票確認(rèn)收入 可以結(jié)轉(zhuǎn)以前的成本 勞務(wù)成本在資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次體現(xiàn)
非常感謝,謝謝老師耐心的講解,點(diǎn)贊
報(bào)表體現(xiàn)存貨,對(duì)應(yīng)科目應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎?正常每月計(jì)提成本,有收入再結(jié)轉(zhuǎn)。
您計(jì)提工資的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
那是很應(yīng)付職工薪酬對(duì)應(yīng)
好的,老師再請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模建材公司這個(gè)季度,我7月份銀行付個(gè)材料款,9月份供應(yīng)商給我提供的材料成本發(fā)票,我能直接做帳借庫(kù)存商品貸銀行付款嗎
請(qǐng)問(wèn)材料是什么時(shí)候收到的
應(yīng)該是7月份
7月份 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
9月份 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
老師,我做的那個(gè)分錄不改行嗎?
沒(méi)有發(fā)票 不好直接計(jì)入庫(kù)存商品科目