同學(xué)您好,您上季度已經(jīng)計提了,這季度不需要計提的,原來已經(jīng)計提,已經(jīng)繳納的就先暫時不管,以后匯算清繳的時候多退少補的。
#老師,計提第三季度企業(yè)所得稅時,是按利潤總額的本年累計數(shù)計提還是按7-9月的利潤總額合計數(shù)計提?填寫季度申報表時是按本年累計數(shù)填寫的對嗎?#
請問上季度盈利 本季度利潤是負數(shù) 9月末還要計提所得稅費用嗎?累計利潤總額?多了計提這個意思?
老師,小規(guī)模納稅人季末計提所得稅費用,根據(jù)哪個數(shù)算的?比如:我們一季度利潤總額93433.83,二季度利潤總額-6946,三季度利潤總額-52623.87,那我三季度計提多少所得稅?
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤總額的本年累計數(shù)還是本季度利潤總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤總額是正數(shù),本年累計是負數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
老師,如果本能累計利潤總額為負數(shù)了,前三個季度繳了所得稅,那么第四季度負數(shù),還需要計提所得稅嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
老師有人說累計利潤總額什么意思啊
累計利潤就是本年的利潤總額
請問上季度盈利 本季度利潤是負數(shù) 9月末還要計提所得稅費用嗎?我問了這個,人家回答累計利潤總額,這個是什么意思呢
不需要計提的,。累計利潤是低于上季度的累計利潤的,那您上季度已經(jīng)計提了,就不用計提了