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請問我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

請問我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
2021-10-16 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-16 16:30

你好同學(xué), 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貨應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貨應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶3083 追問 2021-10-16 16:34

全部都需要先轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅是么?

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齊紅老師 解答 2021-10-16 16:41

你好同學(xué),是這樣的

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快賬用戶3083 追問 2021-10-16 16:43

老師,這是月底就可以做么還是需要到年底了才做?

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齊紅老師 解答 2021-10-16 16:52

同學(xué),每年做一次就可以了。不需要月月做

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快賬用戶3083 追問 2021-10-16 16:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-16 17:15

不客氣的,歡迎下次提問,滿意請?jiān)u價(jià)

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你好同學(xué), 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貨應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貨應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-10-16
你好,也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-09-19
一、你的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)51257.86 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)72443.34 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10172.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)132983.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.71 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1047.29 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1047.29
2020-09-12
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本??
2023-05-18
你好? 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅??
2021-12-06
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