您好,一般作為費用,您這個金額多大
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師,網(wǎng)絡(luò)貨運平臺企業(yè)花錢開的ETC作為成本合理嗎?這部分?jǐn)?shù)據(jù)該怎么入賬?
我司在某電商平臺開網(wǎng)店,此電商平臺以下簡稱A公司,我司與A達(dá)成合作協(xié)議,一年需要完成1000萬的業(yè)績,因為需要給到此電商平臺對應(yīng)金額的扣點費用,并不是直接轉(zhuǎn)錢給A,然后直接從電商平臺確認(rèn)收貨后的訂單金額中扣除1000萬的2個點作為我司與其合作的費用,由于實際達(dá)不到這么大的業(yè)績量,需要做一些數(shù)據(jù)沖銷量,就存在訂單確認(rèn)收貨后退款,因電商店鋪訂單資金只能提現(xiàn)到公司對公賬戶,因為金額較大,筆數(shù)較多,這樣的業(yè)務(wù)比較頻繁,針對這樣的訂單退款,誰付款從我司對公賬戶退款給誰,不能確認(rèn)收入,可以這樣操作嗎?
老師你好,我們公司做網(wǎng)絡(luò)知識課程銷貨,涉及到外部賬號帶貨。 成交都掛在我們網(wǎng)絡(luò)平臺店鋪,訂單結(jié)算時,平臺直接按設(shè)置好的傭金比例把傭金支付給帶貨的賬號了。 這種情況下,我們公司賬務(wù)怎么處理,我們掛應(yīng)收款時按扣傭金之前的掛,還是扣傭金之后的掛?我們需要配合做什么稅務(wù)操作?比如我按扣傭金之后的掛應(yīng)收款,沒有提現(xiàn)傭金這部分,那帶貨人有沒有開票,有沒有納稅,我們公司要承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師,月末一次加權(quán)平均法中,上月已出庫但未確認(rèn)收入的商品(有些企業(yè)會計入發(fā)出商品)會作為本月存貨期初數(shù)的一部分參與本月的加權(quán)平均計算嗎?這部分商品在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,應(yīng)該按照發(fā)出月份的成本價結(jié)轉(zhuǎn)還是按照確認(rèn)收入月份的成本價結(jié)轉(zhuǎn)?我理解是會作為本月期初數(shù)一部分參與計算,按確認(rèn)收入的月份的成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師,這個月申報包含16號嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報數(shù)據(jù),直接在公示平臺修改的稅金少填了,企業(yè)會被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報中的數(shù)字會跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報的繳稅數(shù)字,當(dāng)時少填了一個月的數(shù)字,會觸發(fā)再次審核嗎?
老師您好,工商年報一般填報完,如果當(dāng)年沒有跳出異常,后面年度不會再跳以往年度異常了吧?如19-23年有些數(shù)據(jù)有偏差了,當(dāng)時是理解錯誤,25年只會對24年的數(shù)據(jù)做比對審核對嗎?以往的不太想修正,怕引起不必要麻煩
老師,公司有單獨的工會賬套,有工會賬戶,但不能取現(xiàn),公司開門紅紅包由工會賬戶轉(zhuǎn)款到公司賬戶,公司再以現(xiàn)金形式發(fā)放紅包給員工,請問工會賬套及公司的賬務(wù)處理分別怎么做呢?
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師你好!在平臺上代開的發(fā)票,是以個稅代開發(fā)票,是需要交什么稅費,是開的材料費?我方是收票方需要看完稅證明嗎?
老師,客戶項目還沒做,但對方先預(yù)付一半的款給我們,但要求我們先開全額發(fā)票,請問我們這個月要先按全額確認(rèn)收入嗎?另一半就做應(yīng)收賬款
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中的上期留抵稅額的定義是什么呢?
一個月有時候價稅合計百來萬
您好,那您計入成本吧,金額太大? 計入成本比較合理
事實上我們只付了開票服務(wù)費,這些開進(jìn)來的數(shù)據(jù)作為成本,這個賬不知道怎么平
您好,按照你付的錢,對方給你發(fā)票你入賬,另外的數(shù)據(jù),只是過賬用的,或者其他,沒有發(fā)票的,建議走私戶