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老師我8月計(jì)提工資是6365元,社保個人承擔(dān)部分是353.22元然后實(shí)際發(fā)放到現(xiàn)金是6012這樣就比實(shí)際多付了6365-353.22-6012=-0.22這種情況下走營業(yè)外支出嗎,二級科目設(shè)置什么呢

2021-10-16 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-16 10:58

你好,直接做到管理費(fèi)用工資里多好。

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齊紅老師 解答 2021-10-16 10:58

相當(dāng)于增加了他個人的工資。

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快賬用戶3049 追問 2021-10-16 11:05

我8月份計(jì)提的是6365,個人承擔(dān)社保是353.22元,9月要發(fā)放工資,發(fā)放是6012元,比實(shí)際計(jì)提的多出0.22

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齊紅老師 解答 2021-10-16 11:05

借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬0.22 不就可以啦

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快賬用戶3049 追問 2021-10-16 11:07

摘要些補(bǔ)提2021年8月工資是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-16 11:10

你好,對的是的,可以這么做的。

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快賬用戶3049 追問 2021-10-16 15:54

老師這個 補(bǔ)計(jì)提的0.22元工資平賬后面還用附工資表嗎 這個是走營業(yè)支出好還是補(bǔ)提8月工資好呢

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齊紅老師 解答 2021-10-16 15:58

有沒有都可以 你可以在之前的工資表倍之上

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快賬用戶3049 追問 2021-10-16 16:00

老師我這個0.22元如果做到工資表里要還用做到某個員工的工資里嗎,這個肯定沒法做到某個員工工資里,員工工資都是整數(shù),因?yàn)橛袀€人社保有小數(shù),所以發(fā)放時(shí)出來小數(shù)了,我按四舍五入的整數(shù)發(fā)的導(dǎo)致有0.22元的差異

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齊紅老師 解答 2021-10-16 16:05

需要的 需要算到工資

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快賬用戶3049 追問 2021-10-16 16:07

那這個0.22如果算到某個員工工資里就出來小數(shù)了跟單價(jià)乘以天數(shù)就不相等了這個怎么弄

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齊紅老師 解答 2021-10-16 16:10

你好,誰多了錢你知道嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-16 16:10

不知道的話,你就放到營業(yè)外支出里面,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行了。

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快賬用戶3049 追問 2021-10-16 16:10

營業(yè)外支出按什么比例調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2021-10-16 16:13

0.22 全額調(diào)增的 不允許抵扣的

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快賬用戶3049 追問 2021-10-16 16:20

老師我知道是哪個員工的給多發(fā)了0.22元,這個員工說工資是180/天*26天=4680元,然后個人社保擔(dān)負(fù)353.34這樣實(shí)發(fā)工資應(yīng)該是=4680-353.34=4326.66然后實(shí)發(fā)工資是4327,這種情況就多發(fā)出去0.34元,就這這種情況造成的跟0.22那個一樣情況

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齊紅老師 解答 2021-10-16 16:22

不用那么麻煩了 做營業(yè)外支出就可以了 和你之前做的一樣就可以

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快賬用戶3049 追問 2021-10-16 16:27

我看不是所以營業(yè)外支出都調(diào)增,這種情況要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-16 16:29

這個金額也不大 所得稅沒有多大的影響 做了營業(yè)外支出調(diào)增 除非看我上面的,給他申報(bào)工資個稅才可以抵扣所得稅

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你好,直接做到管理費(fèi)用工資里多好。
2021-10-16
同學(xué)你好 1.對的 2.那你申報(bào)工資要做5300 3.就是按照5300計(jì)提 4.應(yīng)付職工薪酬
2021-03-08
您好,您的做法是對的,研發(fā)費(fèi)用是一個利潤表科目,可以通過管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行拆分得出來 前期歸集通過研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出、資本化支出進(jìn)行歸集,之后費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)科目
2019-12-24
同學(xué)你好 你們工資是公戶發(fā)的嗎 2.這個就是成立的第一天開始到有第一筆收入之前
2021-05-07
同學(xué)你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準(zhǔn)則就用什么科目,不用改 實(shí)操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
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