你好,直接做到管理費(fèi)用工資里多好。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個實(shí)操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師我8月計(jì)提工資是6365元,社保個人承擔(dān)部分是353.22元然后實(shí)際發(fā)放到現(xiàn)金是6012這樣就比實(shí)際多付了6365-353.22-6012=-0.22這種情況下走營業(yè)外支出嗎,二級科目設(shè)置什么呢
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
相當(dāng)于增加了他個人的工資。
我8月份計(jì)提的是6365,個人承擔(dān)社保是353.22元,9月要發(fā)放工資,發(fā)放是6012元,比實(shí)際計(jì)提的多出0.22
借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬0.22 不就可以啦
摘要些補(bǔ)提2021年8月工資是嗎
你好,對的是的,可以這么做的。
老師這個 補(bǔ)計(jì)提的0.22元工資平賬后面還用附工資表嗎 這個是走營業(yè)支出好還是補(bǔ)提8月工資好呢
有沒有都可以 你可以在之前的工資表倍之上
老師我這個0.22元如果做到工資表里要還用做到某個員工的工資里嗎,這個肯定沒法做到某個員工工資里,員工工資都是整數(shù),因?yàn)橛袀€人社保有小數(shù),所以發(fā)放時(shí)出來小數(shù)了,我按四舍五入的整數(shù)發(fā)的導(dǎo)致有0.22元的差異
需要的 需要算到工資
那這個0.22如果算到某個員工工資里就出來小數(shù)了跟單價(jià)乘以天數(shù)就不相等了這個怎么弄
你好,誰多了錢你知道嗎?
不知道的話,你就放到營業(yè)外支出里面,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行了。
營業(yè)外支出按什么比例調(diào)整呀
0.22 全額調(diào)增的 不允許抵扣的
老師我知道是哪個員工的給多發(fā)了0.22元,這個員工說工資是180/天*26天=4680元,然后個人社保擔(dān)負(fù)353.34這樣實(shí)發(fā)工資應(yīng)該是=4680-353.34=4326.66然后實(shí)發(fā)工資是4327,這種情況就多發(fā)出去0.34元,就這這種情況造成的跟0.22那個一樣情況
不用那么麻煩了 做營業(yè)外支出就可以了 和你之前做的一樣就可以
我看不是所以營業(yè)外支出都調(diào)增,這種情況要調(diào)增嗎
這個金額也不大 所得稅沒有多大的影響 做了營業(yè)外支出調(diào)增 除非看我上面的,給他申報(bào)工資個稅才可以抵扣所得稅