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就是小規(guī)模納稅人自開1%稅率的專票,再填報增值稅的時候,填哪一欄

2021-10-15 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-15 18:13

將不含稅金額填寫在增值稅主表的第2行、第1行。

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快賬用戶6050 追問 2021-10-15 18:13

稅控器具帶出來的是第二欄,但是那不是開3%的稅率的嗎,而且?guī)С鰜淼慕痤~也是1%的金額,

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快賬用戶6050 追問 2021-10-15 18:14

然后我就自己在第一二欄填寫3%的,自己算的嘛,然后再填減免的,申報的時候就申報不了

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快賬用戶6050 追問 2021-10-15 18:14

這是為啥

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齊紅老師 解答 2021-10-15 18:14

你還需要填寫減免稅申報表,減免稅2%,最后得到的稅額,就是你發(fā)票上1%需要交的稅。

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快賬用戶6050 追問 2021-10-15 18:23

可是第一二欄不是1%的金額嘛

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齊紅老師 解答 2021-10-15 18:24

是1%不含稅金額進行申報

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快賬用戶6050 追問 2021-10-15 18:24

我原本填的是3%的金額,然后呢也都算好了,申報的時候就不行

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齊紅老師 解答 2021-10-15 18:26

你那肯定不行,如你開的金額是1000元,你反算時,算的金額小于1000元,稅務(wù)比對不符,不會讓你申報的。

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快賬用戶6050 追問 2021-10-15 18:26

第一二欄不是3%的金額嘛,那填的話是填1%算的金額嘛

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齊紅老師 解答 2021-10-15 18:28

是填寫你1%發(fā)票上的金額,也就是不含稅的收入金額

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快賬用戶6050 追問 2021-10-15 18:35

那他1%不含稅金額下面算的稅額是用3%得出來一千多稅額

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齊紅老師 解答 2021-10-15 18:35

是的,是這樣的,你再辦減免稅處理。

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快賬用戶6050 追問 2021-10-15 18:41

那我減免的時候也是用1%的不含稅金額乘上2%稅率算出來的稅額是吧

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齊紅老師 解答 2021-10-15 18:42

那就是倒擠的數(shù)據(jù)了。就是減免稅的金額,就是按3%算出來的稅額-需要按1%繳納稅款的金額。

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將不含稅金額填寫在增值稅主表的第2行、第1行。
2021-10-15
主表填寫一和二行,減免明細表上面填寫實際抵扣額和發(fā)生額是2%的稅額,主表16行減征額會和這個2%的稅額一樣,最終出來是1%的稅費。
2021-01-12
你好,寫入代開專票一欄次的
2021-04-06
你好,填寫在代開專票欄次
2021-01-18
你好,填在稅務(wù)代開那欄
2021-01-18
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