將不含稅金額填寫在增值稅主表的第2行、第1行。
小規(guī)模增值稅報表,沒超過30萬的,填10欄?填的是不含稅金額嗎?自開1%的專票,填哪里?
小規(guī)模納稅人開具1%的金額填在增值稅申報表哪一欄
小規(guī)模納稅人開具了1%的增值稅專用發(fā)票,怎么申報,申報的時候數(shù)據(jù)填在哪一欄?
小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票填寫在申報表哪一欄?
就是小規(guī)模納稅人自開1%稅率的專票,再填報增值稅的時候,填哪一欄
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
稅控器具帶出來的是第二欄,但是那不是開3%的稅率的嗎,而且?guī)С鰜淼慕痤~也是1%的金額,
然后我就自己在第一二欄填寫3%的,自己算的嘛,然后再填減免的,申報的時候就申報不了
這是為啥
你還需要填寫減免稅申報表,減免稅2%,最后得到的稅額,就是你發(fā)票上1%需要交的稅。
可是第一二欄不是1%的金額嘛
是1%不含稅金額進行申報
我原本填的是3%的金額,然后呢也都算好了,申報的時候就不行
你那肯定不行,如你開的金額是1000元,你反算時,算的金額小于1000元,稅務(wù)比對不符,不會讓你申報的。
第一二欄不是3%的金額嘛,那填的話是填1%算的金額嘛
是填寫你1%發(fā)票上的金額,也就是不含稅的收入金額
那他1%不含稅金額下面算的稅額是用3%得出來一千多稅額
是的,是這樣的,你再辦減免稅處理。
那我減免的時候也是用1%的不含稅金額乘上2%稅率算出來的稅額是吧
那就是倒擠的數(shù)據(jù)了。就是減免稅的金額,就是按3%算出來的稅額-需要按1%繳納稅款的金額。