你好,沒問題,可以做到十月賬里。
#提問#,老師,我司8月預(yù)付款有一筆35823元,9月對方給開票了,但是票沒回來我已認證進項稅額,但沒做賬,10月做賬可以嗎?
老師,請問,我們公司7月份打給供應(yīng)商一筆款,是提供服務(wù)類的貨款,做的預(yù)付賬款,但是一直沒有排上,10月份款要退給我公司,我是不是做一筆預(yù)付,后面款回來了就沖掉這筆預(yù)付就可以了,沒有開發(fā)票過來。
老師,4月有一筆預(yù)付賬款,5月份這筆錢退回來了,但是當(dāng)時沒有做賬,我能做到10月么
您好老師,我想問一下9月份有一個憑證本來是借款10元,我做賬是5元,還有9月份還款5萬元,到10月份是發(fā)現(xiàn)這筆錢本來是10萬元,這個怎么處理,比如我賬退到9月份修改完了以后做10月份行不行
老師請問我在4月的時候做了一筆借銷售費用貸現(xiàn)金!(當(dāng)時沒有說這筆錢沒有支付)出去然后在5月的時候現(xiàn)金流水賬上面又有這筆費用的存入(是因為4月沒有給出去5月有還回來了)那我5月怎么做賬呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
4月做了預(yù)付款,5月是退款我做了預(yù)收款
兩筆都要做沖銷對吧
對,兩筆都要沖消的。