你好,用財(cái)務(wù)軟件記完賬之后,打印出來(lái)裝訂成冊(cè)就是了
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)用財(cái)務(wù)軟件做完賬后,原始憑證要怎么處理啊?
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)月用財(cái)務(wù)軟件記完賬之后做什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,每個(gè)月記賬憑證做完之后,流程是怎么操作的,用的用友軟件
老師早上好,我想問(wèn)一下啊,我用的是用友財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在就是憑證審核完了,然后我是不是要點(diǎn)軟件里的記賬功能,記賬之后,我再進(jìn)行月末損益的結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下軟件記賬,借方財(cái)務(wù)費(fèi)用為什么要用紅字
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問(wèn)下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬(wàn)股,A股東已實(shí)繳了十萬(wàn)元,這個(gè)實(shí)繳能直接從對(duì)公賬戶退給他嗎,
老師利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
有限公司注冊(cè)時(shí)資金200萬(wàn),a占股10%,現(xiàn)在a把這10%的股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)價(jià)值70萬(wàn),怎么交稅
老師,什么公司需要計(jì)提工費(fèi)經(jīng)費(fèi)
資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平,:損益類科目還有余額,請(qǐng)繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)損益。 不知道要怎么操作
你好,你有做結(jié)轉(zhuǎn)損益處理嗎??
沒(méi)有,現(xiàn)在就是只有記完賬,后面不知道怎么操作呢
你好,需要這樣操作:過(guò)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—結(jié)賬
這是第一個(gè)月,還沒(méi)有算工資,報(bào)稅!
你好,需要這樣操作:過(guò)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—結(jié)賬 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
沒(méi)有,謝謝,那請(qǐng)問(wèn)我從公戶取現(xiàn)金作為備用金怎么記賬
你好 從公戶取現(xiàn)金作為備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款?