你好 ;? 這個稅金是個人來承擔(dān) 來 是? ? ? 公司 你們來承擔(dān)的。這樣好判斷? ?
公司到個人那邊租了房子,個人去稅務(wù)局開票給我們10000,另外還付了400多的稅金,這個稅金怎么做賬(稅金不包含在開票金額里面)
老師,您好,我們公司租了個人的房子辦公,每個月5400元,我們替房東代開專票,稅率是4.436%,稅金是240元,我們公司承擔(dān)。那這個稅金怎么入賬?我看別人說,把稅金開到發(fā)票里,那這樣的話,不又多繳稅了嗎?
老師,我們公司租的個人的房子,租金已經(jīng)支付了,現(xiàn)在想去稅務(wù)局代開租金的發(fā)票,應(yīng)該帶什么材料?。?/p>
老師,您好,我想問一下,我們公司從外面?zhèn)€人那里采購的軟件服務(wù)總共付了25000,這種這個個人是不是只能去找稅務(wù)局代開6個點的專票給我們公司,不含稅金額25000/1.06,稅額25000/1.06*0.06
老師,您好,我想問一下,我們公司從外面?zhèn)€人那里采購的軟件服務(wù)總共付了25000,這種這個個人是不是只能去找稅務(wù)局代開6個點的專票給我們公司,不含稅金額25000/1.06,稅額25000/1.06*0.06
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費(fèi),7點多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進(jìn)項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
公司承擔(dān)
你好 ; 那你就做賬:借營業(yè)外支出 -稅金支出貸銀行存款??