借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
老師,請(qǐng)問印花稅要計(jì)提嗎?印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,印花稅的計(jì)提依據(jù)是什么?
老師,請(qǐng)問印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,請(qǐng)問印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅金額嗎?進(jìn)項(xiàng)需要繳納印花稅嗎?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶也要報(bào)稅吧?
那就是當(dāng)季要先計(jì)提?再繳納?
對(duì),先計(jì)提再繳納就可以。
現(xiàn)在印花稅不是說有新準(zhǔn)則了?
您說的新準(zhǔn)則是什么意思呢?
我之前做的印花稅都沒有計(jì)提,借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款,那要更正嗎?
不需要更正,你這么做也沒有錯(cuò)。
銷售小規(guī)模企業(yè),是不是購(gòu)進(jìn)和購(gòu)出材料的都要繳納印花稅呀?
對(duì),購(gòu)進(jìn)和銷售都是需要繳納印花稅的。
之前企業(yè)購(gòu)進(jìn)的材料都沒有繳納印花稅,只有銷售的才做了印花稅,那這樣要怎樣處理呀?
這種情況建議你以后把供貨的金額也加上計(jì)算。
那之前的沒有繳納,現(xiàn)在要不要補(bǔ)繳申報(bào)?
嚴(yán)格來說,你是需要把之前的補(bǔ)繳的。
那補(bǔ)繳的會(huì)計(jì)分錄也是正常一樣做?之前都是繳納了印花稅根據(jù)銀行扣款才做會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)問印花稅是怎樣計(jì)算?
對(duì),不講的話也就是現(xiàn)在這樣做才行。
印花稅是根據(jù)你的供貨和銷貨的金額相加乘以是率來計(jì)算的。
但是每次繳納的時(shí)候還有減免一部分,所以就沒有計(jì)提過印花稅,因?yàn)槿绻?jì)提了印花稅和實(shí)際繳納又不相同
你就按減免以后的計(jì)提就行。
印花稅是根據(jù)你的供貨和銷貨的金額相加乘以是率來計(jì)算,請(qǐng)問是不是不含稅的金額?還是合同的金額?
如果合同是含稅,求按照含稅金額計(jì)算。