親愛的學員,要視同銷售,在申報增值稅的時候做未開票收入。
公司購入一批U頓,購入價格是13000,是贈送客戶用的,是視同銷售嗎?購入時分錄和怎么報稅?要做未開票收入?
老師早上好,公司購入一批U頓,購入價格是13000,是贈送客戶用的,是視同銷售嗎?購入時分錄和怎么報稅?要做未開票收入?我公司是生產(chǎn)包裝行業(yè),買U盤回來贈送客戶不是經(jīng)常發(fā)生,偶爾。
老師你好,請教一下,公司購入一批U盤用于在贈送客戶。我司是高薪生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人。這筆視同銷售收入怎么做賬呢?又怎么報季報?@竹子老師
公司購買的禮品無償贈送給客戶是要視同銷售繳納增值稅的吧,如果是的話,會計上要確認收入么,如何做會計分錄
老師,請問一下,一般納稅人外購商品用于營銷推廣贈送客戶禮品,收到的是普票,請問視同銷售時是用含稅價還是不含稅價算銷項稅額? 我入賬時按普票價稅合計金額50000入賬的,視同銷售時計算的銷項稅額=50000*13%=6500,這樣做對嗎?
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應多預繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復好像沒有通知
老師您好,應付職工薪酬,匯算清繳應該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應交部分的計提,上繳分錄怎么做
那分錄應該怎么寫?購入和要做銷售分錄嗎?
購入時:借:銷售費用,貸:68銀行。銷售時:借:營業(yè)外支出,貸:應交稅金?
不知道稅金這部分怎么做分錄,U盤的價值不知怎么反映
購入分錄:借:原材料等相關(guān)科目? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)? ? 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)? ? ?銷售時,借:銷售費用等科目? 貸:主營業(yè)務收入? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)? ?同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本? ? ?貸:原材料等科目。
我上面那樣寫可以的嗎
親愛的學員,你根據(jù)我的分錄把數(shù)字填上去就可以了。
但這不是材料哦。購入時入材料嗎
親愛的學員,您可以根據(jù)您的實際情況來填寫會計科目,因為老師不知道您那邊是什么企業(yè),只是大致寫了下會計科目,一般是原材料或者庫存商品,您根據(jù)你的實際情況來。
我不太明白,因為我們的主管要求我寫的那么做,但我不是很懂,我們公司做包裝設(shè)備,生產(chǎn)行業(yè),購買U盤為了促銷用的。
親愛的學員,那你就寫庫存商品比較合適。
而且這是不是主營業(yè)務吧
親愛的學員,這個最后結(jié)轉(zhuǎn)成成本了,庫存商品只是過渡科目,您這個本來就是購買回來促銷用,業(yè)務量不大,按照正規(guī)的分錄就是老師提供的那三個分錄。