您好,可以空著,可以空著,
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內(nèi)的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務局網(wǎng)頁提額,選了一百萬以內(nèi)的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調(diào)整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當前政策規(guī)定,年應稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應當向主管稅務機關辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發(fā)票用量或最高開票金額與您當前的納稅人類型不適應,如您確有相應的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務機關聯(lián)系。)
小規(guī)模開具運輸發(fā)票(普通發(fā)票)中規(guī)格型號與單位是否可以不填寫?比如金額3萬 單價12.5,數(shù)量2300多。但是單位未填寫,可以使用么
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,年銷量收入為500萬元(不含稅)。其中,300萬元的購貨單位需要開具增值稅專用發(fā)票,200萬元的購貨單位僅需開具普通發(fā)票。該企業(yè)年度所購原材料金額為銷售收入的30%,適用稅率為13%,且都能取得增值稅專用發(fā)票。產(chǎn)品毛利為30%,產(chǎn)品適用稅率為13%,年應繳增值稅約45.5萬元。企業(yè)想通過設立一家新公司按小規(guī)模納稅人管理,銷售產(chǎn)品給僅需開具普通發(fā)票的單位,這種方式是否可以達到降低增值稅的效果?請通過測算增值稅金額,提供建議。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,年銷量收入為500萬元(不含稅)。其中,300萬元的購貨單位需要開具增值稅專用發(fā)票,200萬元的購貨單位僅需開具普通發(fā)票。該企業(yè)年度所購原材料金額為銷售收入的30%,適用稅率為13%,且都能取得增值稅專用發(fā)票。產(chǎn)品毛利為30%,產(chǎn)品適用稅率為13%,年應繳增值稅約45.5萬元。企業(yè)想通過設立一家新公司按小規(guī)模納稅人管理,銷售產(chǎn)品給僅需開具普通發(fā)票的單位,這種方式是否可以達到降低增值稅的效果?請通過測算增值稅金額,提供建議。
老師,開普通發(fā)票-設計制作費,票面的規(guī)格型號,單位,數(shù)量,單價,可以不填寫嗎?還是必填項?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
對收票方也沒什么影響吧?
沒有影響,不過對方萬一查嚴,不收,那你需要重新開了
一正一負算一次 重復開了三次 會不會有風控
確實有點小問題,這個不是重新開完全一致,那不影響,不是長期經(jīng)常開紅字不影響
正式和負數(shù)發(fā)票金額都是一致的 就是開錯了重開了
你之前藍字,后續(xù)重新開藍字不一樣就可以,前面沒有單位,后面有單位
金額一樣沒有問題這個可以
嗯嗯 好的 謝謝您
好的我先回復別的學員
嗯嗯 謝謝您
老師 打擾您下,如果需要重開的話,那單位寫什么比較合適呢?立方可以嗎,合同寫的是每立方12.5元,規(guī)格型號那里寫砂石料么
可以的,也可以只需要寫單位,規(guī)格寫備注欄
砂石料這個寫備注欄,規(guī)格空著,上面發(fā)錯了,不是規(guī)格寫備注欄
你先問下客戶看那邊咋說,沒有你可以直接寫貨物信息,砂石料,規(guī)格空著
好的 備注欄有標明是砂石料,如果需要重開那就把單位重新填上就好了 還有個問題現(xiàn)在電子發(fā)票是不是不想要電子簽章正常使用了
ukey開出可以不用發(fā)票專用章
嗯嗯 是的 是用Ukey開的 無發(fā)票章 謝謝老師
你可以參考這個截圖去開發(fā)票,這個
好的 謝謝老師
好的,我先回復別的學員