你好,入賬可以,但是不能稅前扣除。
老師,請(qǐng)問一下,我們公司平時(shí)買的一些小東西、配鑰匙之類的,人家沒有發(fā)票只有收據(jù),這個(gè)能報(bào)銷嗎?怎么入賬?
老師,我們?cè)谔詫氋I了一些用的東西,沒有發(fā)票,只有收據(jù),能入賬嗎,都只有幾十塊錢的
是不是,我們買的時(shí)候收到了發(fā)票的東西,賣的時(shí)候才能開發(fā)票給買家?要是我們買回來沒有收到發(fā)票的,賣出時(shí),我們可以開發(fā)票出去嗎?謝謝
老師,我們開業(yè)的時(shí)候買了一些東西沒有發(fā)票,只有收據(jù),能入賬嗎?
老師,請(qǐng)問下,我們買了一些東西,有的只有收據(jù),有的有發(fā)票,那入賬的話按有發(fā)票的金額入還是只有收據(jù)的金額也可以入?
我開出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開進(jìn)來9%稅率的機(jī)耕費(fèi),可以作為成本嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
以前年度從沒有報(bào)過城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,自查后,補(bǔ)交22-24年城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,這賬要怎么
我公司做蔬菜配送的,這段時(shí)間茭白上市,我有叫很多臨時(shí)工,這些人發(fā)工資是按小時(shí)計(jì)算的,這種到時(shí)候怎么做賬啊
非盈利民間組織商會(huì),會(huì)議服務(wù)費(fèi)和伴手禮費(fèi)分別計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
非盈利民間組織商會(huì),會(huì)議服務(wù)費(fèi)和伴手禮費(fèi)分別計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
稅務(wù)師考試,電腦上有電子計(jì)算器嗎?
非盈利民間組織商會(huì),會(huì)議服務(wù)費(fèi)和伴手禮費(fèi)分別計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師企業(yè)購車收到的車款費(fèi)用和購置稅的發(fā)票怎么抵扣,要怎么作賬。
郭老師,個(gè)體戶要注銷,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)10萬,要交什么稅嗎,可以直接注銷不管嗎
事業(yè)單位按成本法核算的長期股權(quán)投資(現(xiàn)金支付),出售后,若將所得上繳財(cái)政的會(huì)計(jì)處理 ,詳細(xì)點(diǎn)
就是不能做到企業(yè)營業(yè)成本里抵扣企業(yè)所得稅嗎?
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。
那我怎么做賬?錢都從對(duì)公出去了,財(cái)務(wù)報(bào)表做進(jìn)去就進(jìn)入成本去了
做賬正常記入費(fèi)用只是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整出來。
就是說,每期都做進(jìn)去,等來年匯算清繳,但凡是收據(jù)入賬的都轉(zhuǎn)出來嗎?
對(duì)的,沒錯(cuò),就是這個(gè)。
好的呢,好麻煩,到時(shí)候怎么轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)不來
你把沒有發(fā)票的都記錄一下,到時(shí)候在匯算清繳的時(shí)候一次性調(diào)整。
那是不是會(huì)補(bǔ)交稅?
對(duì),肯定是需要補(bǔ)稅的
正常企業(yè)所得稅怎么算,直接是收入減支出*0.25,小規(guī)模給還有優(yōu)惠?
對(duì),不光小規(guī)模,一般納稅人只要是符合小微企業(yè)條件也是有優(yōu)惠的
是怎么優(yōu)惠的?
應(yīng)納稅所得額不超過100萬,稅率2.5%,100-300萬之間10%
也就說10萬要上2.5萬的稅?給還有減免?
減免以后是2.5%計(jì)算企業(yè)所得稅。
不減免是25%的稅率的噶
正常的話寫所得稅稅率是25%。