你好,入賬可以,但是不能稅前扣除。

老師,請問一下,我們公司平時買的一些小東西、配鑰匙之類的,人家沒有發(fā)票只有收據(jù),這個能報銷嗎?怎么入賬?
老師,我們在淘寶買了一些用的東西,沒有發(fā)票,只有收據(jù),能入賬嗎,都只有幾十塊錢的
是不是,我們買的時候收到了發(fā)票的東西,賣的時候才能開發(fā)票給買家?要是我們買回來沒有收到發(fā)票的,賣出時,我們可以開發(fā)票出去嗎?謝謝
老師,我們開業(yè)的時候買了一些東西沒有發(fā)票,只有收據(jù),能入賬嗎?
老師,請問下,我們買了一些東西,有的只有收據(jù),有的有發(fā)票,那入賬的話按有發(fā)票的金額入還是只有收據(jù)的金額也可以入?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
就是不能做到企業(yè)營業(yè)成本里抵扣企業(yè)所得稅嗎?
對的對的,就是這個意思。
那我怎么做賬?錢都從對公出去了,財務報表做進去就進入成本去了
做賬正常記入費用只是在匯算清繳的時候調(diào)整出來。
就是說,每期都做進去,等來年匯算清繳,但凡是收據(jù)入賬的都轉(zhuǎn)出來嗎?
對的,沒錯,就是這個。
好的呢,好麻煩,到時候怎么轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)不來
你把沒有發(fā)票的都記錄一下,到時候在匯算清繳的時候一次性調(diào)整。
那是不是會補交稅?
對,肯定是需要補稅的
正常企業(yè)所得稅怎么算,直接是收入減支出*0.25,小規(guī)模給還有優(yōu)惠?
對,不光小規(guī)模,一般納稅人只要是符合小微企業(yè)條件也是有優(yōu)惠的
是怎么優(yōu)惠的?
應納稅所得額不超過100萬,稅率2.5%,100-300萬之間10%
也就說10萬要上2.5萬的稅?給還有減免?
減免以后是2.5%計算企業(yè)所得稅。
不減免是25%的稅率的噶
正常的話寫所得稅稅率是25%。