員工實名的飛機票可以抵扣。
老師你好,請問這面增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣的,飛機的那種機票可以抵扣嗎?還是把這種機票的換乘打印出來的電子發(fā)票 其中鐵路車票或其他客車票,如果是那種紙質(zhì)的允許抵扣嗎?是不是不可以。機器上自動選票打印出來的高鐵這種車票可以嗎? 應(yīng)該就是機打的增值稅電子普通發(fā)票才允許抵扣是吧?
請問老師,飛機票可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?打印到A4紙的那種電子普通發(fā)票可以抵扣嗎
你好,老師,請問開的飛機票是電子普通發(fā)票的,可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?如果可以怎計算呢?
這種飛機票的電子普票可以抵扣進(jìn)項稅嗎
飛機票開的普通電子發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師這種的可以抵扣嗎?在備注欄有實名,戶頭開的是公司
不能抵扣,你這是6%服務(wù)的發(fā)票,機票是9%的稅率。