你好,你找減免性質(zhì)是201612號(hào)文件的。
老師,請(qǐng)問2021年,一般納稅人銷售額不超過10萬元的,免征附加稅嗎,優(yōu)惠代碼是多少呢
老師,麻煩問一下,有一個(gè)稅收優(yōu)惠的政策月不超10萬,積不超30萬的銷售額,免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,這個(gè)是指的是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
你好老師3個(gè)問題, 月納稅銷售額不超過10萬元(季度銷售額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。 1、 這個(gè)納稅義務(wù)人是包含小規(guī)模和一般納稅人對(duì)嗎? 2、 如果3月份銷售額沒有超過10萬 ,1-3月份季度超過30萬了 ,那三月份交不交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加? 3、這個(gè)優(yōu)惠政策延續(xù)到什么時(shí)候?
請(qǐng)問:這道題監(jiān)事為啥不能?
企業(yè)將利潤(rùn)分配給自然人股東,企業(yè)方有代扣代繳個(gè)人所得稅義務(wù)嗎
老師公司不交社保,怎么給公司解決問題
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動(dòng)成本不等于變動(dòng)成本? 目標(biāo)利潤(rùn)為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
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我找到了,選擇這個(gè)優(yōu)惠以后,后面減免稅額填不了是什么原因
你好,你保存試一下,看它自動(dòng)出來吧。
老師,我是差額征收開票的,那我的銷售額是扣除后的差額銷售額還是票面金額
點(diǎn)擊申報(bào)提示這個(gè)
你好,申報(bào)增值稅的時(shí)候,你填寫的是你賬上的不含稅的銷售額在附表一。
差額在附表三里面體現(xiàn)。