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老師,生產(chǎn)出口退稅申報數(shù)據(jù)導入電子稅務局進行自檢結(jié)果是“申報文件企業(yè)海關(guān)代碼與受理企業(yè)海關(guān)代碼不符”,申報文件是新的代碼,后來變更是新的了,但是我們貨物申報海關(guān)出口的時候是按新的代碼申報的,請問這個怎么做

2021-10-14 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 15:01

同學你好 你按照舊的申報試試

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快賬用戶5525 追問 2021-10-14 15:14

怎么按舊的申報?我一登陸出口離線版進去企業(yè)后,里面的資料就都是新的代碼了的,這個是不是得去出口那邊改還是稅務???

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齊紅老師 解答 2021-10-14 15:30

同學你好 這個你問問稅局要不要改成舊的 這個各地系統(tǒng)不太一樣 如果可以按照新的報問問為什么不行

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快賬用戶5525 追問 2021-10-14 15:44

好的,謝謝老師,我問一下稅務或者海關(guān)處

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齊紅老師 解答 2021-10-14 15:53

嗯 這個你問問他們吧

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快賬用戶5525 追問 2021-10-14 15:54

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-14 16:00

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 你按照舊的申報試試
2021-10-14
同學你好,退稅的資料要和報關(guān)單據(jù)的一致,把報關(guān)單找出來,按照單據(jù)填。
2021-02-23
同學您好,第一個疑點您就再等等,第二個您把您申報的代碼和報關(guān)單上的代碼再仔細核對一下
2023-11-07
你好,進明細表改成和新版本的商品編一致再申報
2022-03-03
同學你好 對的 到下個月申報
2021-10-27
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