你好,你們需要交增值稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)的專(zhuān)票是全額交的稅款,本期應(yīng)納稅額減征額就填0,那么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的符合對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅就不用填對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人申報(bào) 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時(shí)那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報(bào)表
老師好!小規(guī)模按征收率1%開(kāi)的票,報(bào)稅時(shí)本期免稅額是3%的金額,需不需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表?
現(xiàn)在減按1%的征收率征收增值稅,小規(guī)模季度申報(bào)時(shí)一直沒(méi)填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額減征額怎么辦?需要去稅務(wù)局修改之前所有的報(bào)表嗎
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng),減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫(xiě)2127.02嗎?本期發(fā)生額是3%-1%的稅額,本征期開(kāi)的全是普票,沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),不用繳納增值稅。
10.甲首飾店是增值稅一般納稅人,2024年12月零售金銀首飾取得含增值稅價(jià)款10.37萬(wàn)元,其中包括以舊換新首飾的含增值稅價(jià)款1.13萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù)中,新首飾含增值稅價(jià)款為5.85萬(wàn)元,舊首飾的作價(jià)為4.72萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%。有關(guān)甲首飾店2024年12月應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師,幫忙出個(gè)主意,新來(lái)了個(gè)做軍隊(duì)裝備審價(jià)的經(jīng)理,他有人脈關(guān)系,能給事務(wù)所拉業(yè)務(wù),昨天聽(tīng)說(shuō),他專(zhuān)門(mén)挑了幾個(gè)同事給他們培訓(xùn)裝備審價(jià)項(xiàng)目,我也想加入我怎么給他說(shuō)合適,剛加了他微信,跟他交際少,就上次裝備審價(jià)專(zhuān)屬培訓(xùn)的時(shí)候聽(tīng)他講過(guò)一些東西。
自然人扣繳端備份數(shù)據(jù),前會(huì)計(jì)用微信發(fā)得過(guò)來(lái)嗎? 會(huì)計(jì)小白
老師,注冊(cè)商標(biāo)費(fèi)600元,怎么做憑證
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,我們農(nóng)牧企業(yè),怎么辦?用什么科目代替或者哪個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里有???我這兒有承包土地承包費(fèi),種地勞務(wù)費(fèi),機(jī)械維修燃料費(fèi)等,還能用什么科目代替?怎么辦
老師結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時(shí),凈損失的報(bào)廢的放營(yíng)業(yè)外支出,出售的放資產(chǎn)處置損益,而凈收益時(shí),出售的放營(yíng)業(yè)外收入,非正常出售的如對(duì)外投資,交換的放資產(chǎn)處置損益,對(duì)嗎??jī)羰找娴臓I(yíng)業(yè)外收入與資產(chǎn)處置損益是不是說(shuō)反了?
企業(yè)為員工承擔(dān)個(gè)人部分社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個(gè)表調(diào)
那這個(gè)銀行結(jié)息的收入我們可以像企業(yè)一樣沖減平時(shí)的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)嗎?
老師您好:吸收合并 A?B=A A公司需要交印花稅嗎
固定資產(chǎn)銷(xiāo)售:借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅,這部分收入怎么在利潤(rùn)表上提現(xiàn)不了呢
不需要一直未達(dá)起征點(diǎn)
你好,那就不用填寫(xiě)啊。
只有繳納增值稅才需要本期應(yīng)納稅額減征額嗎?
好對(duì)的是的是這么做的。