真的涉及到的都是虛假填寫的。
老師. 我們企業(yè)季度申報所得稅報表,我們只有營業(yè)收入和管理費用還有財務費用,利潤總額,沒有營業(yè)成本,還有一個營業(yè)外收入,在填報表的時候,營業(yè)外收入放在哪里,管理費用和財務費用是填在營業(yè)成本里嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度預繳納申報表,公司沒有營業(yè)收入,只有一筆分紅,需要填寫嗎?營業(yè)成本也沒有,只有管理費用需要填寫嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度申報,收入填寫利潤報表中的營業(yè)收入,成本填寫營業(yè)成本,利潤也是直接填寫營業(yè)利潤對嗎?營業(yè)成本中不需要加期間費用?但是這樣填了收入減去成本不等于利潤有影響沒?
老師,小規(guī)模納稅,沒有營業(yè)收入,也沒有營業(yè)成本,只有期間費用,要怎么填企業(yè)所得稅納稅申報表?
企業(yè)所得稅季報沒有營業(yè)成本 需要把銷售費用管理費用填寫到營業(yè)成本那一欄嗎
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權全部轉給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調增調減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產?
投資公司把一個房產項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 (銷項+進項轉出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
什么意思啊
那你的分紅和你的管理費用都需要填寫
分紅填寫在哪里,老師,企業(yè)所得稅季度預繳納申報表里沒有這個項目。管理費用寫在營業(yè)成本里嗎
管理費用和分紅最后的數(shù)額都轉到了利潤總額里面。
我要怎么寫啊
你這樣回答我怎么覺得不能理解
比如說投資收益,你不是計入到投資收益里面嗎?對吧,然后管理費用呢,你進入到費用這些不都最后計算利潤總額里面嗎
收入和成本上都不需要填數(shù),只需要利潤總額填數(shù)就行。
投資收益也要交企業(yè)所得稅嗎
不需要交,但是需要填寫到里面,然后你在填寫一張減免的表格。
減免要怎么填
您把投資收益填寫到減免明細表里,主表就帶出來減免的數(shù)字
老師,我順便了解一下減免的有哪些項目
企業(yè)一般查用到的就是這種股息分紅。
老師你說的減免表格沒有,但是企業(yè)所得稅預繳有減免所得額的填寫,是嗎
對就是在這里面填寫的。