真的涉及到的都是虛假填寫的。
老師. 我們企業(yè)季度申報(bào)所得稅報(bào)表,我們只有營業(yè)收入和管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,利潤總額,沒有營業(yè)成本,還有一個(gè)營業(yè)外收入,在填報(bào)表的時(shí)候,營業(yè)外收入放在哪里,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用是填在營業(yè)成本里嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納申報(bào)表,公司沒有營業(yè)收入,只有一筆分紅,需要填寫嗎?營業(yè)成本也沒有,只有管理費(fèi)用需要填寫嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),收入填寫利潤報(bào)表中的營業(yè)收入,成本填寫營業(yè)成本,利潤也是直接填寫營業(yè)利潤對(duì)嗎?營業(yè)成本中不需要加期間費(fèi)用?但是這樣填了收入減去成本不等于利潤有影響沒?
老師,小規(guī)模納稅,沒有營業(yè)收入,也沒有營業(yè)成本,只有期間費(fèi)用,要怎么填企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表?
企業(yè)所得稅季報(bào)沒有營業(yè)成本 需要把銷售費(fèi)用管理費(fèi)用填寫到營業(yè)成本那一欄嗎
公司要注銷,人員都已解除勞動(dòng)關(guān)系,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào),已經(jīng)沒有人了
您好老師:外貿(mào)企業(yè)出口退稅收到的退稅款需要繳納企業(yè)所得稅或其他稅種嗎
出口退稅過程中,需要提供增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),現(xiàn)在專用發(fā)票都是電子發(fā)票。這個(gè)需要去哪里下載
老師,個(gè)稅已申報(bào),稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報(bào)人員,怎么辦呢?
請(qǐng)問下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們?cè)诙兑羝脚_(tái)買商品原價(jià)100,平臺(tái)做活動(dòng)給了優(yōu)惠券10元,實(shí)際付款90元,那平臺(tái)開發(fā)票是90還是100啊
剛進(jìn)公司用什么財(cái)務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會(huì)調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報(bào)表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項(xiàng)目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計(jì)數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出來?不改會(huì)有什么后果?
什么意思啊
那你的分紅和你的管理費(fèi)用都需要填寫
分紅填寫在哪里,老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納申報(bào)表里沒有這個(gè)項(xiàng)目。管理費(fèi)用寫在營業(yè)成本里嗎
管理費(fèi)用和分紅最后的數(shù)額都轉(zhuǎn)到了利潤總額里面。
我要怎么寫啊
你這樣回答我怎么覺得不能理解
比如說投資收益,你不是計(jì)入到投資收益里面嗎?對(duì)吧,然后管理費(fèi)用呢,你進(jìn)入到費(fèi)用這些不都最后計(jì)算利潤總額里面嗎
收入和成本上都不需要填數(shù),只需要利潤總額填數(shù)就行。
投資收益也要交企業(yè)所得稅嗎
不需要交,但是需要填寫到里面,然后你在填寫一張減免的表格。
減免要怎么填
您把投資收益填寫到減免明細(xì)表里,主表就帶出來減免的數(shù)字
老師,我順便了解一下減免的有哪些項(xiàng)目
企業(yè)一般查用到的就是這種股息分紅。
老師你說的減免表格沒有,但是企業(yè)所得稅預(yù)繳有減免所得額的填寫,是嗎
對(duì)就是在這里面填寫的。