借財務(wù)費用貸長期借款本金。
您好 老師 甲公司通過乙公司向銀行借款100萬,乙公司做賬:借銀行存款 貸長期借款 ,轉(zhuǎn)給甲時,做賬:借應(yīng)收賬款 貸銀行存款 ,沒有計提利息,本月支付本息10萬,借長期借款 貸銀行存款,現(xiàn)在要向甲收回這筆10萬,乙這邊怎么做賬
老師你好,我公司貸款100萬,每個月扣利息3573.45元,我做賬時做成了借長期借款-本金,貸銀行存款,現(xiàn)在知道這筆錢應(yīng)該是利息不是本金,我現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬,貸:財務(wù)費用-存款利息2萬,我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
你好,我公司收到1000000元金額,做賬借銀行存款1000000貸短期借款1000000;每個月還48300元,借短期借款48300貸銀行存款48300;現(xiàn)在收到利息發(fā)票,請問我怎么做賬?
老師,之前有筆業(yè)務(wù)做錯了,應(yīng)該怎么調(diào)賬: 本年1月份還銀行貸款108萬。會計做賬時還款金額為100萬剩下的8萬倒擠到利息里面去了,當(dāng)時的分錄是:借:短期借款100 利息費用8 貸:銀行存款 108 ?,F(xiàn)在7月我發(fā)現(xiàn)錯誤,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?是:借短期借款8 貸:財務(wù)費用8 這樣嗎 我司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
那這幾個月的利息還要計提嗎?
你好,不用的,直接坐到了財務(wù)費用里面。
那我是不是分錄做成:借財務(wù)費用-利息,貸長期借款本金就可以了?那以后的扣的利息我是不是要每個月底都要做計提
你好,每個月借財務(wù)費用,貸銀行存款,直接做這個。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。