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老師,客人9月來消費,9月他們公賬轉(zhuǎn)款到我們公賬,到時10月份才叫我們開發(fā)票給他們公司,第三季度稅已經(jīng)報了,這個賬要怎么做?

2021-10-14 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 11:50

你好,9月收到賬款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 10月開票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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快賬用戶2044 追問 2021-10-14 12:17

好的,但是報7_9月季度稅時,9月收客人的收入已經(jīng)算收入報稅了。10月開發(fā)票,第四季度報稅時這筆收入怎么辦哦?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-14 12:29

上月做了未開票收入,本月開票在申報時未開票收入填寫負(fù)數(shù),并寫申報說明,找專管員簽字,會計處理上先用紅字憑證沖出上月未開票收入,再做藍(lán)字憑證收入

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你好,9月收到賬款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 10月開票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2021-10-14
你好,9月份賬務(wù)已經(jīng)做過的不用管了,所得稅是季度預(yù)繳沒有關(guān)系,現(xiàn)在做法是在10月份調(diào)賬,將退回來的錢沖費用即可
2020-11-05
您好,支付費用的時候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票來了的時候 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2020-11-06
同學(xué)好 已經(jīng)扣款證明申報完畢了,不需要再申報了,先計提公積金借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 ,之后借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-09-25
你好,那讓他的公司出具一個委托個人付款的證明,就給公司開專用發(fā)票,可以的。
2023-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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