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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這個科目怎么理解

2021-10-14 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 11:06

你好,這個意思就是原來你認(rèn)證的進項稅額不讓你認(rèn)證了,需要做轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4597 追問 2021-10-14 11:08

轉(zhuǎn)到這個科目了 不用再做其他的處理了嗎 這個科目會一直余額嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:09

對,這個科目一直都是有余額的。

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你好,這個意思就是原來你認(rèn)證的進項稅額不讓你認(rèn)證了,需要做轉(zhuǎn)出。
2021-10-14
所有3級科目都不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報增值稅就是了
2024-01-10
您好 1.比如當(dāng)月銷項-進項=10,應(yīng)交10,之前已經(jīng)交了15,那么需要用到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 2.比如銷項15,進項10 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 5 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 5
2020-05-18
這個科目改成轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-05-18
借:成本費用/原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-09-25
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