同學(xué)你好,是需要看具體的勞務(wù)內(nèi)容的;按勞務(wù)內(nèi)容開發(fā)票的;
老師,您好,我給提供勞務(wù)報(bào)酬的人員申報(bào)個(gè)稅按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),請問還需要個(gè)人開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票作為申報(bào)依據(jù)嗎?
老師:您好!請問銀行流水里面,摘要欄寫的勞務(wù)費(fèi),請問這個(gè)勞務(wù)費(fèi),我需要什么發(fā)票,才能作為成本扣除嗎
老師 請問我公司收到供應(yīng)商去稅局代開的早餐包子發(fā)票,發(fā)票備注欄寫的由付款方代扣代繳個(gè)稅,我們需要幫他申報(bào)個(gè)稅嗎? 不是只有勞務(wù)費(fèi)才需要代扣代繳嗎?
老師好,我想請問一下勞務(wù)費(fèi)這個(gè)問題,勞務(wù)費(fèi)的話是員工需要去稅務(wù)局開票交稅嗎?我在個(gè)人系統(tǒng)里給員工申報(bào)的勞務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票,這樣能不能直接在企業(yè)匯算之前扣除
你好老師,請問別的個(gè)人給我司代開了一張勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票3萬多塊錢,我們?yōu)樗陥?bào)個(gè)稅代扣代繳的這部分錢是從給他的勞務(wù)費(fèi)里面扣除嗎?
老師,工資表出不來,個(gè)稅怎么申報(bào)比較好
老師您好,我剛接手的賬,2024年12份收到錢沒有做賬,還有支出的錢也沒做賬,我這個(gè)月給他做行嗎,還需要調(diào)賬嗎,是小規(guī)模公司
你好,老師,付租金的時(shí)候,有1000,實(shí)際支付了950。剩下50,做營業(yè)外收入嗎,還是做哪個(gè)科目
老師25年6月23日,代理稅務(wù)清算退了4月申報(bào)的第一季度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在取消清算,需要準(zhǔn)備啥資料,去稅務(wù)大廳。
抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有多少抵扣多少?還是根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算著抵扣?
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們和總公司簽的合同,對方用分公司給我們開票,是不是不行。我給對方說不行。那種情況下,可以接受分公司開的票。他們說總公司授權(quán)分公司就可以。
老師取消稅務(wù)清算,情況說明這么寫???
(2)項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人B注冊會(huì)計(jì)師曾擔(dān)任甲公司2015年度至2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人,未參與2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 違反 前任項(xiàng)目合伙人在擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員之前應(yīng)冷卻兩年,否則因自我評價(jià)對獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響(記憶) 老師,為什么冷卻期是兩年適用的是哪個(gè)條款解釋下呢
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進(jìn)來不?
意思是我必需要收到支付勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,才能作為公司的成本費(fèi)用在所得稅前扣除嗎
同學(xué)你好,是這樣的;;
那現(xiàn)在就掛到預(yù)付款里面嗎
同學(xué)你好,沒有取得發(fā)票前可以計(jì)入預(yù)付賬款;