同學(xué)你好 這個會的
老師,我公司是商鋪租賃的小規(guī)模納稅人,如果我們季度銷售額不超過45萬,開具發(fā)票的繳納的增值稅,匯算清繳后會退回給我們嗎?
老師,請問一下個人代開發(fā)票給小規(guī)模納稅人,?不超15萬,季度不超45萬,增值稅,附加稅都不需要繳納的是吧?還有我們向個人租賃車在租賃出去,向個人索取發(fā)票,稅費我們交,那么這個稅可以入我們公司的賬嘛?
老師好,請問我們公司小規(guī)模納稅人,季度銷售80萬,超過45萬以上的部分是按1%的稅率繳納增值稅嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?
請問老師小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過45萬,是不是不用繳納增值稅呢?但是如果其中有幾萬是開的專用發(fā)票,是不是就需要繳納專用發(fā)票的增值稅就行了?
補繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個體租賃工程機械變成20%個稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報或者不報?
投標(biāo)需要提供這個財務(wù)狀況報告是審計報告嗎?
老師,請問我們有個工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費用,需要異地預(yù)繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜模倚枰鸦锸迟M支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆撬珠_不了發(fā)給我們,因為他沒有這個經(jīng)營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個伙食費做到一個科目里面,這樣我就可以用表格備注這個是伙食費
匯算清繳都是包括什么
一個項目,一個管理人員在項目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報銷款,這個報銷還能給報銷嗎?
老師,我們在現(xiàn)場買了演出用的燈,還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復(fù)了,我想要正確答案
老師好,請問我們請第三方的危費處理費計入什么會計分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費,謝謝
那企業(yè)所得稅呢?
所得稅這個是按照利潤繳納的
是按凈利潤的25%征收嗎?匯算清繳后還有的退回嗎?
同學(xué)你好 是按照毛利潤的金額計算