您好, 這個(gè)不能報(bào)銷了
我們有個(gè)員工報(bào)銷住宿費(fèi),開的是專票,但是發(fā)票聯(lián)丟失了,只有抵扣聯(lián),這樣可以報(bào)銷嗎?
業(yè)務(wù)差旅費(fèi)用報(bào)銷的住宿費(fèi)用,只有記賬聯(lián),抵扣聯(lián)不見了,我可以直接復(fù)印記賬聯(lián)用于抵扣,這樣可以嗎,還是說需要開票方蓋章 金額小,
18年住宿費(fèi)專票,只有抵扣聯(lián),沒有發(fā)票聯(lián),這種可以報(bào)銷嗎,可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問報(bào)銷用的專票只有記賬聯(lián),沒有抵扣聯(lián)可以入賬嗎?抵扣聯(lián)復(fù)印件可以認(rèn)證嗎
老師,如果專票只有記賬聯(lián),找不到抵扣聯(lián)可以抵扣嗎。 這種情況怎么做
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
去年費(fèi)用少計(jì)提了,通過以前年度損益來調(diào)整了,在匯算清繳時(shí)報(bào)表要怎么報(bào)?
出口退稅,貨物退稅率為0 老師說不是所有產(chǎn)品都視同內(nèi)銷 還需要看看特殊標(biāo)識(shí)是1還是2 請(qǐng)問哪里查看這個(gè)特殊標(biāo)識(shí)呢
老師,建設(shè)安裝工程公司的成本都有哪些?
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款科目不重分類包括什么啊
老師,個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票的時(shí)候只交了增值稅,公司也沒有代扣代繳綜合所得,請(qǐng)問怎么處理
老師,匯算清繳中選填項(xiàng)目202存在境外關(guān)聯(lián)交易應(yīng)該不填,我不小心點(diǎn)了否,現(xiàn)在去除不掉怎么弄?
現(xiàn)在填寫工商年報(bào)有一個(gè)股東及出資信息里面要填寫實(shí)繳出資額,和實(shí)繳出資時(shí)間,請(qǐng)問應(yīng)該怎么填寫,2023年4月成立的工資,注冊(cè)資本100萬
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),表示余額在貸方還是借方?表示啥意思
老師,問下,公另外有車船稅176.96元,請(qǐng)問如何做分錄呀?車船稅記保險(xiǎn)費(fèi)里面還是走稅金及附加科目?
發(fā)票聯(lián)找到的話,是不是可以報(bào)銷抵扣了
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣企業(yè)所得稅。
就是發(fā)票聯(lián)丟失,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但不能抵扣所得稅,發(fā)票聯(lián)找到,進(jìn)項(xiàng)稅和所得稅兩個(gè)都可以抵扣對(duì)吧
所得稅是不能抵扣的
那是,不管發(fā)票聯(lián)找不找的到,所得稅都不能抵扣嗎
能告知一下原因嗎
因?yàn)檫@個(gè)本來就不是屬于 年度的費(fèi)用,所以才不能在本年度扣除。
那只要不是21年的,都不可以嗎,公司很多這個(gè)以前年度的發(fā)票,因?yàn)槟切┤艘恢痹谕饷媾埽苌倩貋韴?bào)銷一次
對(duì),這種費(fèi)用的發(fā)票都是不能跨年的。